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Curso de Controles Internos com Mapeamento em Processos
24 setembro 2017 - 26 setembro 2017
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[tw-divider]Objetivo do curso[/tw-divider]
Os Controles Internos constituem um processo que busca maior segurança das informações e processos operacionais das organizações, deve ser implementado pela alta administração da empresa com apoio profissional da área de Compliance e/ou controles internos, deve envolver diretores, gestores e colaboradores de todos os níveis, com a finalidade de prover razoável garantia quanto à realização dos objetivos específicos da empresa, nas seguintes categorias: observar o alinhamento das ações ao direcionamento estratégico; conceder efetividade e eficiência às operações; obter confiabilidade no processo de comunicação, especialmente por meio das demonstrações contábeis; e assegurar a conformidade com as leis e os regulamentos.
Treinamento com foco em melhores práticas de controles internos e mapeamento de processos voltados ao mundo corporativo, instituições financeiras, seguradoras e empresas não financeiras que buscam a implementação de melhores praticas de Governança Corporativa e Gestão de Riscos.
Dar aos participantes conhecimentos que auxiliem suas habilidades na condução de projetos de Análise e Modelagem de Processos de Negócio.
[tw-divider]Público-Alvo[/tw-divider]
Indicado para profissionais que estejam em fase de implementação e para profissionais que necessitam rever conceitos e metodologias para aprimoramento dos processos de controles Internos.
Áreas: controles internos, compliance, controladoria, gestão de riscos, auditoria, processos, governança, gestão administrativa, financeiro, contabilidade, segurança da informação, normas, padrões e planejamento, jurídicos, finanças e controle, planejamento estratégico, comitês de auditoria, planejamento financeiro, planejamento corporativo, controle e gestão, controles financeiros, gestão financeira, tecnologia da informação e demais áreas envolvidas, direta ou indiretamente, com o processo de governança corporativa.
[tw-divider]Programa[/tw-divider]
Carga-horária: 16 horas/aula
• 17 Principios do Controle Interno EFICAZ do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
Visão geral de estruturas, papéis, responsabilidades e interação com as diferentes áreas e níveis organizacionais.
Framework de Controle Interno segundo o COSO
O Controle Interno na Gestão de Riscos
• COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology)
Gestão de Terceiros
Gestão de Continuidade
Monitoramento de processos
• COBIT 5.0 (Control Objectives for Information and related Technology)
Governança e Gestão
Segurança da Informação
• Fundamentos do Processo de Negócio
Giro do ciclo do PDCA
Objetivos Mapeamento e modelagem de processos.
• Conceitos de Business Process Management – BPM.
• Utilização do Software Bizagi para desenho do fluxograma
• Forma de representar processos de negócio: mapa, diagrama, modelo.
Resultados esperados com o curso:
• Entender o ambiente organizacional;
• Entender o que são processos de negócio;
• Conhecer os principais elementos de um processo de negócio;
• Entender como os elementos se relacionam entre si num processo;
• Aprender o que são eventos;
• Aprender a mapear um processo de negócio;
• Aprender a importância da simulação;
• Aprender a importância da implantação de processos.
Metodologias e ferramentas utilizadas:
• Apresentação através de PowerPoint
• Vídeos e matérias apresentadas na mídia para discussão em sala sobre as falhas de processos.
• Apresentação de teorias aliadas as melhores praticas
• Durante o curso o instrutor apresenta exemplos reais para discussão entre os participantes
• A eficácia do treinamento depende da participação dos profissionais e questionamentos sobre a aplicabilidade das metodologias.
Benefícios:
Trabalhar o conhecimento das pessoas e da organização como foco na cultura organizacional, evidenciar os preceitos aos quais os Controles Internos estão submetidos e conhecer os principais direcionadores de Controles Internos e Compliance utilizados em cada organização.
[tw-divider]Palestrantes[/tw-divider]
Marcos Assi
Auditor interno especializado em compliance
Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Segurança da Informação, e Auditoria Interna.
Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control e Certificação pela Exin – ISFS – Information Security Foundation.
É também Auditor, Contador e Controller, posições estas assumidas em bancos nacionais e internacionais com 29 anos de experiência exercidos no Banco Toyota do Brasil, Banco BBA Creditanstalt (Atual ITAU-BBA), Banco ABC Brasil, entre outros.
Participou ativamente na Implementação das Áreas de Controladoria e Compliance do Banco JBS em 2008 e do Banco da China Brasil em 2009. Vem a cada dia se especializando na prática em Contabilidade Internacional, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Governança de TI, Controles Internos e Compliance, Prevenção à fraudes e a Lavagem de dinheiro, bens e direitos.
Prêmio Quality Brasil 2014 – pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração – Segmento Consultoria e Treinamento
Prêmio “Troféu Anita Garibaldi” 2014 – Serviços prestados a Sociedade Brasileira – Consultoria e Treinamento.
Troféu Top Of Business 2014 – Edição Nacional – MASSI Consultoria e Treinamento.
Prêmio em Excelência de Capacitação 2013 nas Áreas de GRC e CIC pela Câmara Brasileira de Cultura.
Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional, na área das “CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS”, com ênfase em “PERÍCIA E AUDITORIA” – Grau honorífico Acadêmico de Comendador pela Câmara Brasileira de Cultura
Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2013 – Braslider – Destaque Consultoria e Treinamento.
Professor do curso de MBA da FIA (Fundação Instituto de Administração – Labfin), Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da Universidade de São Caetano do Sul – USCS, da Escola de Negócios UBS – União Business School, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, do MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios, da REGES – Rede Gonzaga de Ensino Superior de Dracena e Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde – MT.
Instrutor de Controles Internos, Compliance e Prevenção a Fraudes da INFI – Febraban – Educação Corporativa.
Instrutor do ICA (International Compliance Association – London), para Compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
F.A.Q. – Perguntas Frequentes dos cursos presenciais
[/tw-accordion-section] [tw-accordion-section title=”Como faço para emitir uma nota fiscal do treinamento?”] Após a confirmação do pagamento, envie um e-mail para cursos@portaldeauditoria.com.br com os dados, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que encaminharemos as notas.
[/tw-accordion-section] [tw-accordion-section title=”Caso necessite de documentos adicionais, como eu posso solicitar?”] Qualquer necessidade especial, pode enviar um email para cursos@portaldeauditoria.com.br que nossos consultores estão prontos para atender as suas necessidades.
[/tw-accordion-section][tw-accordion-section title=”Como funciona a transmissão online e ao vivo?”] As transmissões ao vivo são pela plataforma Skype business. Antes de inicar o treinamento, é enviado aos participantes um link de acesso, aonde é possível acompanhar o curso, vendo e ouvindo ao professor, e, também, enviar perguntas por escrito ou até mesmo comunicar por audio.
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