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InícioCombos02 em 01: Formação de Agentes de Controle Interno + Auditoria Interna Governamental

02 em 01: Formação de Agentes de Controle Interno + Auditoria Interna Governamental

R$1.180,00 R$590,00

Até 6x de R$98,33 sem juros


Informações sobre o Combo:

  • Carga horária total: 24 horas/aula;
  • Acesso ao curso: liberação via e-mail após a confirmação do pagamento;
  • Duração: prazo de 60 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas;
  • Incluso: vídeo aulas, apostila, tira dúvidas e certificado.


Inscreva-se em alguns cliques:

– Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
– Emitir boleto à vista com 10% de desconto

  • Descrição
  • Conteúdo: Formação de Agentes - Adm. Pública
  • Conteúdo: Auditoria Interna Governamental
  • Público-alvo
  • Como funciona?
  • Informações gerais
  • Palestrantes

Descrição

ONLINE – FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE INTERNO – ADM. PÚBLICA

Objetivos gerais:

O objetivo deste treinamento é oferecer aos agentes de controle interno e gestores uma nova metodologia de avaliação de controle interno e de risco que adequadamente associada a outras atividades como a Compliance e a governança, reduzirá significativamente o cometimento de erros e a prática de fraudes e corrupção.

ONLINE – AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL:

Objetivos gerais:

O curso tem como objetivo trazer aos participantes uma visão ampla dos conceito e práticas que atualmente envolvem a função da Auditoria Governamental de Órgãos de controle das diversas áreas do Governo, conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal – CGU.

Público-alvo: 

Destina-se a atender integrantes de órgãos de controle das diversas esferas de governo; Diretores, Gerentes, Ordenadores de Despesa, Administradores, Contadores, Auditores, Profissionais de Controle Interno e Externo das três esferas de governo (Executivo, Judiciário e Legislativo). Servidores que atuam nas áreas de Auditoria Interna e Externa e também profissionais das demais áreas de execução financeira, orçamentária e patrimonial no âmbito governamental que tenham interesse sobre esse assunto.

Conteúdo: Formação de Agentes - Adm. Pública

I – Introdução

  • Conceito;
  • Tipos de Controle;
  • Perfil do Agente de Controle Interno.

II – Controle Interno 

  • Objetivos;
  • Fundamentação Legal;
  • Novos princípios de avaliação de controles internos;
  • Fatores que afetam o controle interno;

III – Avaliação do Controle Interno na Administração Pública Municipal

Setores ou serviços que devem merecer especial atenção resguardando assim a imagem dos gestores públicos a frente das administrações municipais.

  • Execução Orçamentária e Financeira;
  • Contabilidade;
  • Finanças;
  • Receita;
  • Créditos Orçamentários e Adicionais;
  • Despesa;
  • Pessoal;
  • Bens Permanentes;
  • Bens em Almoxarifado;
  • Licitações;
  • Contratos, Convênios
  • Acordos e Ajustes;
  • Obras Públicas e Reformas;
  • Operações de Créditos;
  • Suprimento de Fundos;
  • Doações;
  • Subvenções;
  • Auxílios e Contribuições concedidos.
  • Outros setores podem ser auditados, dependendo da necessidade detectada pelo agente executante das tarefas ou por determinação do gestor municipal.

IV – Controle Interno e Corrupção.

  • Perfil da Corrupção no Brasil e no Mundo;
  • Por que praticam fraudes? O perfil do fraudador;
  • Reação à corrupção;
  • O controle;
  • Medidas para evitar atos fraudulentos;
  • Nova matriz do controle interno;

V – Lei Anticorrupção 12846/13-Regulamentada pelo Decreto 8420 de 15 de março de 2015 

  • Visão objetiva da Lei Anticorrupção em relação às mudanças que deverão ser avaliadas e implementadas no ambiente corporativo das organizações Públicas ou Privadas.
  • A Lei na visão da CGU;
  • Atribuições conferidas pela LAC à CGU;
  • Tratamento da compliance na LAC;
  • Avaliação do programa de integridade;
  • Alguns parâmetros de um programa de integridade;
  • Aferição de efetividade.

Conteúdo: Auditoria Interna Governamental

Módulo I – Auditoria Interna: Um dos Pilares da Governança

1 – Teoria da Agência, Governança Corporativa e Auditoria

2 – Definição de Auditoria Governamental

3 – IPPF (International Profissional Practices Framework)

4 – A natureza do Trabalho do Auditor

5 – Estatuto, Independência e Objetividade

6 – Responsabilidade, conduta e ética do auditor

7 – Proficiência e Zelo Profissional

8 – O auditor interno em processo de investigação de fraude

9 – Trabalhos de consultoria

10 – Visão objetiva e informativa da Lei 13303 de 30/06/2016 que dispõe sobre o “Estatuto da Empresa Estatal”.

Com destaque para Auditoria, Comitê Executivo de Auditoria, Gestão de Risco, Controles Internos e Boas Práticas de Integridade Corporativa.

Módulo II – Plano de Auditoria baseado em Levantamento de Riscos

1 – Conceitos fundamentais de riscos

1.2 – Gerenciamento de Riscos Corporativos
1.3 – Parceria entre Auditores e Gestores
1.4 – Atribuições da AI, segundo o IIA, na implementação do ERM

2 – A elaboração do Plano de Auditoria

2.1 – O processo de Risk Manegement – Levantamento de riscos junto aos gestores
2.2 – Revisão dos Riscos de Auditoria
2.3 – Universo de Auditoria-Decisões sobre prioridades de auditoria

3 – Controles Internos e seus elementos

3.1 – Evolução dos Controles Internos
3.2 – COSO-Revisão de suas premissas

Módulo III – O Ciclo de Auditoria e suas Melhores Práticas

1 – Planejamento do Trabalho de Auditoria

1.1 – Gestão de tempo
1.2 – Definição de datas ( Cronograma de Trabalho )
1.3 – Conhecimento da área, processos, localidade a ser auditada
1.4 – A elaboração do programa de trabalho da auditoria
1.5 – Comunicação formal da auditoria ao auditado
1.6 – Solicitação prévia de informações e documentação para o trabalho de auditoria e outros recursos necessários.

2 – O Trabalho de campo

2.1 – Reunião de abertura
2.2 – Execução dos trabalhos
2.3 – Revisão dos papéis de trabalho
2.4 – Apresentação do resultado prévio da auditoria ao auditado
2.5 – Conclusão do trabalho de campo
2.6 – Garantindo os resultados do trabalho de auditoria
2.7 – Cuidados a serem observados no processo de follow-up

3 – Comunicando à Diretoria, Presidência e outras partes interessadas o resultado final da auditoria.

Público-alvo

Dada a generalidade do programa apresentado, o curso aplica-se, indiferentemente, a gestores e profissionais de instituições públicas e empresas privadas com atuação em qualquer área da estrutura organizacional, havendo, no entanto, maior aplicabilidade àqueles que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos internos da organização.

ONLINE – AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL:

Objetivos gerais:

O curso tem como objetivo trazer aos participantes uma visão ampla dos conceito e práticas que atualmente envolvem a função da Auditoria Governamental de Órgãos de controle das diversas áreas do Governo, conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal – CGU.

Público alvo:

Destina-se a atender integrantes de órgãos de controle das diversas esferas de governo; Diretores, Gerentes, Ordenadores de Despesa, Administradores, Contadores, Auditores, Profissionais de Controle Interno e Externo das três esferas de governo (Executivo, Judiciário e Legislativo). Servidores que atuam nas áreas de Auditoria Interna e Externa e também profissionais das demais áreas de execução financeira, orçamentária e patrimonial no âmbito governamental que tenham interesse sobre esse assunto.

Como funciona?

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 60 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

– Como faço para adquirir o curso?

Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via PagSeguro (aceita as principais bandeiras);

Boleto à vista sem desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

– Quando posso iniciar meu curso?

Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

– Não localizo os dados de acesso. Como faço?

Acesse a Área do Aluno em https://portaldeauditoria.com.br/area-do-aluno-ead/ e siga o passo a passo informado.

 – Gostaria de um certificado físico, é possível?

Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.

A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.

Informações gerais

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 60 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

* Carga horária: 30 horas/aula

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo aulas gravadas;
– Apostilas;
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas;

* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Palestrantes

Prof. SÉRGIO ROBERTO MACIEL

Graduado em Economia – Universidade Federal Paraná, Pós Graduado em Auditoria Interna e Controladoria  – ISPG/SPEI. Certificador e Avaliador credenciado pelo IIA Brasil – The Institute of Internal Auditors  para Certificação dos Departamentos e Áreas de Auditorias de empresas, órgãos de governo e autarquias. Profissional com 25 anos de experiência, habilidades e conhecimentos nas áreas de Auditoria Interna, Externa, Controladoria, Gestão de Planejamento Estratégico, Financeira,  Coordenação de Projetos, Relacionamento com Clientes, Alta Administração e Stakeholders. Sólida experiência em Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance,  Auditoria Interna,  Sarbanes Oxley, Gestão e coordenação de Projetos, Mapeamento, Desenho de Processos e Compliance. Atuação como Auditor, Consultor e Executivo em grandes empresas nacionais, multinacionais e Orgãos internacionais, tais como Vivo S/A , KPMG, Pirelli, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular e ONU – Organização das Nações Unidas. Professor da UNIB – Universidade Ibirapuera dos cursos de Graduação e Pós Graduação nas disciplinas de Auditoria Interna e Externa, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Gestão da Qualidade e Coaching para gestores e líderes.

PROF. IBRAIM LISBOA   

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA.

Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”.

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