Loja Portal de Auditoria
  • Início
  • Combos com desconto
  • Cursos Online
    • Auditoria Interna
    • Controles Internos
    • Auditoria Operacional
    • Fraudes e Gestão de Riscos
    • Contabilidade
  • Minha conta
  • Área do Aluno – EAD
  • Carrinho
-57.25%
InícioCombos02 em 01: Formação de Agentes de Controle Interno + Análise de Risco na Gestão de Processos

02 em 01: Formação de Agentes de Controle Interno + Análise de Risco na Gestão de Processos

R$1.380,00 R$590,00

Até 6x de R$98,33 sem juros


Informações sobre o Combo 02 em 01:

  • Carga horária total: 36 horas/aula;
  • Acesso ao curso: liberação via e-mail após a confirmação do pagamento;
  • Duração: prazo de 60 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas;
  • Incluso: vídeo aulas, apostila, tira dúvidas e certificado.


Inscreva-se em alguns cliques:

– Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
– Emitir boleto à vista com +10% de desconto

  • Descrição
  • Conteúdo: Formação de Agentes - Adm. Pública
  • Conteúdo: Gestão de Processos
  • Público-alvo
  • Como funciona?
  • Informações gerais
  • Palestrantes

Descrição

ONLINE – FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE INTERNO – ADM. PÚBLICA

Objetivos gerais:

O objetivo deste treinamento é oferecer aos agentes de controle interno e gestores uma nova metodologia de avaliação de controle interno e de risco que adequadamente associada a outras atividades como a Compliance e a governança, reduzirá significativamente o cometimento de erros e a prática de fraudes e corrupção.

ONLINE – CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE RISCO NA GESTÃO DE PROCESSOS:

Objetivos gerais:

As organizações públicas e privadas têm como preocupação permanente o alcance de objetivos operacionais, mas nem sempre dão a necessária importância à gestão de seus processos e às práticas e princípios de Controle Interno e Análise de Risco, duas ferramentas de suporte à consecução de objetivos. Neste treinamento serão abordadas as práticas e princípios de Controle Interno da Escola Americana de Auditoria e também um resumo da metodologia do C.O.S.O. (I e II), além de proposições do Comitê da Basiléia. A par desses estudos, será apresentada uma metodologia de Análise de Processos e os princípios do Sistema Gerencial de Controles, informações necessárias para melhor gestão de processos.

Público-alvo: 

Dada a generalidade do programa apresentado, o curso aplica-se, indiferentemente, a gestores e profissionais de instituições públicas e empresas privadas com atuação em qualquer área da estrutura organizacional, havendo, no entanto, maior aplicabilidade àqueles que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos internos da organização.

Conteúdo: Formação de Agentes - Adm. Pública

I – Introdução

  • Conceito;
  • Tipos de Controle;
  • Perfil do Agente de Controle Interno.

II – Controle Interno 

  • Objetivos;
  • Fundamentação Legal;
  • Novos princípios de avaliação de controles internos;
  • Fatores que afetam o controle interno;

III – Avaliação do Controle Interno na Administração Pública Municipal

Setores ou serviços que devem merecer especial atenção resguardando assim a imagem dos gestores públicos a frente das administrações municipais.

  • Execução Orçamentária e Financeira;
  • Contabilidade;
  • Finanças;
  • Receita;
  • Créditos Orçamentários e Adicionais;
  • Despesa;
  • Pessoal;
  • Bens Permanentes;
  • Bens em Almoxarifado;
  • Licitações;
  • Contratos, Convênios
  • Acordos e Ajustes;
  • Obras Públicas e Reformas;
  • Operações de Créditos;
  • Suprimento de Fundos;
  • Doações;
  • Subvenções;
  • Auxílios e Contribuições concedidos.
  • Outros setores podem ser auditados, dependendo da necessidade detectada pelo agente executante das tarefas ou por determinação do gestor municipal.

IV – Controle Interno e Corrupção.

  • Perfil da Corrupção no Brasil e no Mundo;
  • Por que praticam fraudes? O perfil do fraudador;
  • Reação à corrupção;
  • O controle;
  • Medidas para evitar atos fraudulentos;
  • Nova matriz do controle interno;

V – Lei Anticorrupção 12846/13-Regulamentada pelo Decreto 8420 de 15 de março de 2015 

  • Visão objetiva da Lei Anticorrupção em relação às mudanças que deverão ser avaliadas e implementadas no ambiente corporativo das organizações Públicas ou Privadas.
  • A Lei na visão da CGU;
  • Atribuições conferidas pela LAC à CGU;
  • Tratamento da compliance na LAC;
  • Avaliação do programa de integridade;
  • Alguns parâmetros de um programa de integridade;
  • Aferição de efetividade.

Conteúdo: Gestão de Processos

O Sistema Gerencial de Controles

  • Responsabilidade da Diretoria e dos Gestores;
  • O Ambiente de Controles Internos na Organização;
  • Como “incentivar” a prática de controles pelos gestores;
  • Benefícios de um Sistema Gerencial de Controles.

PARTE I: CONTROLE INTERNO


Práticas de conformidade, controle interno, gestão de riscos e auditoria, destacadas na Lei 13303 de 30/06/2016 que se aplicam ás empresas Estatais.    

  • Escola Americana de Auditoria
  • Definição de Controle Interno;
  • Principais tipos de Controle Interno;
  •  Controle Contábil, Controle Administrativo e Controle Estrutural.

PARTE II: CONTROLES INTERNOS (Metodologia C.O.S.O.)

  • Como surgiu a Metodologia C.O.S.O.
  • Objetivos do C.O.S.O.
  • Visão do Processo Controle Interno (os cinco elementos) – COSO I
  • Ambiente de Controle;
  • Avaliação e gerenciamento de Riscos;
  • Atividades de Controle;
  • Informação e comunicação;
  • Monitoramento.

Componentes da Avaliação dos Controles e Gerenciamento dos Riscos de acordo com a Metodologia C.O.S.O. – COSO II

  • Cenário interno;
  • Fixação de objetivos;
  • Identificação de impactos;
  • Avaliação de risco;
  • Planos de ação;
  • Atividades de controle;
  • Informação e Comunicação;
  • Monitoramento.
  • COSO 2013 – Fundamentos

PARTE III- CONTROLES INTERNOS (Comitê da Basiléia)

  • Objetivo inicial
  • Responsabilidade do Conselho de Administração e dos Gestores
  • Considerações sobre os Principais Riscos:
  • de crédito;
  • de país e transferência;
  • de mercado;
  • de liquidez;
  • de operação;
  • da taxa de juros;
  • legais.

Princípios de Controle Interno aplicáveis, segundo orientação do Comitê da Basiléia

  • Nas atividades de Controle;
  • Na informação e comunicação;
  • No monitoramento dos planos de ação.

Comparações entre a Escola Americana, a metodologia C.O.S.O. e Comitê da Basiléia nas práticas de controle recomendadas

  • Relação Entre Processo, Risco e o Objetivo do Controle;
  • Em Compras;
  • No Contas a Pagar.

PARTE IV: ANÁLISE DE RISCO

  • Esquema da Análise de Risco;
  • Princípios de avaliação de risco;
  • Tipos de risco;
  • Metodologia da Análise de Risco
  • Matriz de risco (exemplo: Compras).

PARTE V: ANÁLISE DE PROCESSOS
Preliminares 

  • Definição
  • Categorias de processos
  • Origem da análise de processos
  • Solução de tarefas x Solução de processos
  • Objetivos da Análise de Processos
  • Quando Precisamos Analisar Nossos Processos
  • Melhoria x Reengenharia de Processos
  • Questões Básicas de Análise de Processos.

Mudanças internas necessárias em uma organização voltada a processos:

  • Na estrutura Organizacional
  • Nos métodos de trabalho
  • Nos princípios de Avaliação de Desempenho
  • Nos Métodos de Gerência.

Metodologia de Análise de Processos 

  • As cinco etapas da metodologia “Rápida Reengenharia”

PARTE VI: FRAUDES

  • A motivação do fraudador;
  • A aposta do fraudador;
  • Fases de uma fraude;
  • Porque ocorrem fraudes;
  • Sinais de alerta de uma fraude;
  • Áreas preferidas pelo fraudador.

PARTE VII- FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL DE CONTROLE PELOS GESTORES

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES:

  • Claro entendimento da importância dos Controles Internos e Análise de Risco na administração dos processos internos.
  • Conhecimento do conceito de Controle Interno incluindo a Metodologia C.O.S.O. (Comitee of Sponsoring Organizations) e princípios do Comitê da Basiléia, destacando seus fundamentos e aplicação aos processos organizacionais.
  • Conscientização quanto ao ganho de eficiência em suas atividades, com o conhecimento da Análise de Processos.
  • Domínio de técnicas para analisar e melhorar os processos existentes e para implementar novos processos.

Público-alvo

ONLINE – CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE RISCO NA GESTÃO DE PROCESSOS:

Objetivos gerais:

As organizações públicas e privadas têm como preocupação permanente o alcance de objetivos operacionais, mas nem sempre dão a necessária importância à gestão de seus processos e às práticas e princípios de Controle Interno e Análise de Risco, duas ferramentas de suporte à consecução de objetivos. Neste treinamento serão abordadas as práticas e princípios de Controle Interno da Escola Americana de Auditoria e também um resumo da metodologia do C.O.S.O. (I e II), além de proposições do Comitê da Basiléia. A par desses estudos, será apresentada uma metodologia de Análise de Processos e os princípios do Sistema Gerencial de Controles, informações necessárias para melhor gestão de processos.

Público-alvo: 

Dada a generalidade do programa apresentado, o curso aplica-se, indiferentemente, a gestores e profissionais de instituições públicas e empresas privadas com atuação em qualquer área da estrutura organizacional, havendo, no entanto, maior aplicabilidade àqueles que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos internos da organização.

ONLINE – FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE INTERNO – ADM. PÚBLICA

Objetivos gerais:

O curso tem como objetivo trazer aos participantes uma visão ampla dos conceito e práticas que atualmente envolvem a função da Auditoria Governamental de Órgãos de controle das diversas áreas do Governo, conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal – CGU.

Público-alvo: 

Destina-se a atender integrantes de órgãos de controle das diversas esferas de governo; Diretores, Gerentes, Ordenadores de Despesa, Administradores, Contadores, Auditores, Profissionais de Controle Interno e Externo das três esferas de governo (Executivo, Judiciário e Legislativo). Servidores que atuam nas áreas de Auditoria Interna e Externa e também profissionais das demais áreas de execução financeira, orçamentária e patrimonial no âmbito governamental que tenham interesse sobre esse assunto.

Como funciona?

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 60 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

– Como faço para adquirir o curso?

Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via PagSeguro (aceita as principais bandeiras);

Boleto à vista sem desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

– Quando posso iniciar meu curso?

Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

– Não localizo os dados de acesso. Como faço?

Acesse a Área do Aluno em https://portaldeauditoria.com.br/area-do-aluno-ead/ e siga o passo a passo informado.

 – Gostaria de um certificado físico, é possível?

Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.

A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.

Informações gerais

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 60 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

* Carga horária: 30 horas/aula

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo aulas gravadas;
– Apostilas;
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas;

* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Palestrantes

Prof. SÉRGIO ROBERTO MACIEL

Graduado em Economia – Universidade Federal Paraná, Pós Graduado em Auditoria Interna e Controladoria  – ISPG/SPEI. Certificador e Avaliador credenciado pelo IIA Brasil – The Institute of Internal Auditors  para Certificação dos Departamentos e Áreas de Auditorias de empresas, órgãos de governo e autarquias. Profissional com 25 anos de experiência, habilidades e conhecimentos nas áreas de Auditoria Interna, Externa, Controladoria, Gestão de Planejamento Estratégico, Financeira,  Coordenação de Projetos, Relacionamento com Clientes, Alta Administração e Stakeholders. Sólida experiência em Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance,  Auditoria Interna,  Sarbanes Oxley, Gestão e coordenação de Projetos, Mapeamento, Desenho de Processos e Compliance. Atuação como Auditor, Consultor e Executivo em grandes empresas nacionais, multinacionais e Orgãos internacionais, tais como Vivo S/A , KPMG, Pirelli, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular e ONU – Organização das Nações Unidas. Professor da UNIB – Universidade Ibirapuera dos cursos de Graduação e Pós Graduação nas disciplinas de Auditoria Interna e Externa, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Gestão da Qualidade e Coaching para gestores e líderes.

PROF. IBRAIM LISBOA   

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA.

Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”.

Produtos relacionados

-70.62%
Visualizar

Super 05 em 01: Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Gestão de Riscos + Melhores Práticas para Implementar Auditoria + Documentação

R$4.050,00 R$1.190,00
Comprar
-54.55%
Visualizar

03 em 01: Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Melhores Práticas para Implementar Auditoria

R$1.518,00 R$690,00
Comprar
-57.25%
Visualizar

02 em 01: Formação de Agentes de Controle Interno + Auditoria Interna Governamental

R$1.380,00 R$590,00
Comprar
-62.87%
Visualizar

Combo: Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Gestão de Riscos + Auditoria Operacional Completo

R$2.936,00 R$1.090,00
Comprar
-22.47%
Visualizar

Curso Online: COSO IC-IF: Estrutura Integrada de Controles Internos e Riscos

R$890,00 R$690,00
Comprar
02 em 01: Controle Interno e Análise de Risco na Gestão de Processos + Auditoria Interna Operacional CompletoR$3.450,00 R$790,00
02 em 01: Formação de Agentes de Controle Interno + Auditoria Interna GovernamentalR$1.380,00 R$590,00

CURSOS ONLINE EM PROMOÇÃO:

  • Curso Híbrido 02 em 01: Novo Formação de Auditores Internos - Níveis I e II.

    R$890,00 R$690,00
  • Curso ao vivo: Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos - 13 de novembro.

    R$690,00 R$490,00
  • Curso ao vivo: Controle Interno e Análise de Risco na Gestão de Processos - 08 de outubro.

    R$690,00 R$490,00

CURSOS ONLINE MAIS VENDIDOS:

  • Curso Online: Formação de Agentes de Controle Interno - Adm. Pública

    R$690,00 R$290,00
  • 03 em 01: Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Melhores Práticas para Implementar Auditoria

    R$1.518,00 R$690,00
  • Curso Online: Auditoria Interna Operacional em Contas a Pagar e a Receber

    R$690,00 R$390,00

Categorias de produto

Copyright Grupo Portal de Auditoria
Tire suas dúvidas via WhatsApp!