Loja Portal de Auditoria
  • Início
  • Combos com maior desconto
  • Cursos Online
    • Auditoria Interna
    • Controles Internos
    • Auditoria Operacional
    • Fraudes e Gestão de Riscos
    • Planejamento Tributário
    • Retenções Tributárias
    • Contabilidade
    • Holding
  • Minha conta
  • Área do Aluno – EAD
  • Carrinho
InícioCombosAuditoria Interna Operacional Completo: Estoques + Contas a Pagar e Receber + Bens Patrimoniais + Logística Interna

Auditoria Interna Operacional Completo: Estoques + Contas a Pagar e Receber + Bens Patrimoniais + Logística Interna

R$890,00

Até 6x de R$148,33 sem juros


Informações sobre o Combo Online:

  • – Duração: prazo de 90 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas
  • – Início: acesso via e-mail após a confirmação do pagamento
  • – Incluso: vídeo aulas + apostila + tira dúvidas + certificado
  • – Carga-horária: 48 horas/aula


Inscreva-se em alguns cliques:

  • – Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
  • – Boleto à vista com 10% de desconto
  • Descrição
  • Programa
  • Objetivos e Público alvo
  • Carga horária e Acesso
  • Professor

Descrição

SOBRE O CURSO:

O exercício da Auditoria Interna Operacional implica em mudança de atitude do auditor interno que a prática.

Já não é mais a revisão e análise fria de números de alguns estados financeiros, nem avaliar o comportamento e desempenho da administração. A atitude, agora, é mais ampla e compreende um estudo profundo e da própria vida, sobrevivência e o desenvolvimento da entidade para qual presta seus serviços.

Cada um dos módulos foram pensados especificamente nas principais funções que o auditor interno desempenha na corporação, para que seja possível adquirir conhecimento, trocar experiências através dos chats, fórum e e-mails, com o professor e outros alunos.

Programa

AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM CONTAS A RECEBER:

  • Considerações Iniciais
  • Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos de Contas a Receber
  • Pontos de Controle Interno
  • Auditoria de Duplicatas a Receber
  • Questionário de Controle Interno para Contas a Receber
  • Questionário sobre Controle Interno de Vendas
  • Programa de Auditoria para Contas a Receber
  • Procedimentos de Auditoria
  • Confirmação de Saldos ( Circularização )
  • Exames Alternativos
  • Exame das Confirmações Recebidas
  • Exame da Realização das Contas a Receber
  • Exame da Provisão para Devedores Duvidosos
  • Riscos Operacionais ( Inadimplência, Fraudes e Desvios em recebíveis )
  • Auditoria em Outras Contas a Receber: Adiantamentos Diversos ( Fornecedores, Funcionários, Clientes e Empresas Coligadas ).

AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM CONTAS A PAGAR:

  • Considerações Iniciais
  • Planejamento da Auditoria
  • Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos em Contas a Pagar
  • Pontos de Controle Interno
  • Auditoria em Contas a Pagar
  • Questionário de Controle Interno para Contas a Pagar
  • Questionário sobre Controle Interno de Compras
  • Programa de Auditoria para Contas a Pagar
  • Procedimentos de Auditoria
  • Confirmação de Saldos ( Circularização )
  • Exames Alternativos
  • Exame das Confirmações Recebidas
  • Exame de Contingências e Provisões Diversas
  • Riscos Operacionais ( Fraudes e Desvios em pagamentos )
  • Auditoria em Outras Contas a Pagar

AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM BENS PATRIMONIAIS:

  • Considerações Iniciais
  • Planejamento da Auditoria
  • Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos sobre Bens Patrimoniais
  • Pontos de Controle Interno
  • Auditoria em Bens Patrimoniais
  • Questionário de Controle Interno para Bens Patrimoniais
  • Questionário sobre Controle Interno para Aquisições de Bens Patrimoniais
  • Programa de Auditoria para Bens Patrimoniais
  • Procedimentos de Auditoria
  • Inventário Físico e Periódico dos Bens Patrimoniais
  • Exames das Adições, Baixas e Transferências de Bens.
  • Exame dos Controles de Custos e Depreciações
  • Exame de Contingências e Provisões Diversas
  • Riscos Operacionais( Fraudes e Desvios em processos que envolvem Bens Patrimoniais)
  • Auditoria em Aspectos Tributários relacionados aos Bens Patrimoniais
  • Discussões de Casos Práticos

AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM ESTOQUES:

  • Considerações Iniciais
  • Auditoria Interna Operacional dos estoques no cenário atual
  • Controles Internos sobre processos operacionais de estoques
  • Logística e Planejamento relacionado aos estoques
  • Controles Internos sobre processos de compras
  • Controles internos aplicáveis aos processos de armazenagem e expedição de produtos
  • Controle Interno Contábil
  • Inventários Físicos
  • Procedimentos de Auditoria
  • Revisão de Controles Internos de processos com foco em riscos
  • Tratamento das diferenças de inventários
  • Análise da realização dos estoques
  • Como prevenir perdas e desperdícios por erros, fraudes e fragilidades de controles nos processos operacionais que envolvem estoques.

 

AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA INTERNA:

  • Objetivo do Curso
  • A importância da Logística para o mercado e as empresas.
  • A Importância da Auditoria em Logística para as empresas.
  • Como são desenvolvidas as atividades referentes à logística interna na organização;
  • Analisar as atividades da logística interna e operações da empresa;
  • Investigar como ocorre o Planejamento das Necessidades de Materiais , bem como a programação das operações, estoques e suprimentos no setor produtivo;
  • Elaborar um Programa de Auditoria para as diversas atividades da Logística. (CSA-Control Self Assessment)
  • Levantar os procedimentos de recebimento, manuseio e recebimento de materiais adotados pela empresa.
  • Avaliação dos tópicos para análise, dicas de aperfeiçoamento e vários Chek-lists como ferramenta prática para avaliação do processo logístico interno de uma empresa, que servirá como base para a estruturação de um programa de auto-avaliação (Control Self-Assessment) que vai identificar as oportunidades de melhoria na logística interna da empresa.
  • Casos práticos (Check-list e testes de auditoria)
  • Elaborar Relatório de Auditoria com os pontos identificados na realização dos trabalhos.

Objetivos e Público alvo

INTRODUÇÃO:

O exercício da Auditoria Interna Operacional implica em mudança de atitude do auditor interno que a prática. Já não é mais a revisão e análise fria de números de alguns estados financeiros, nem avaliar o comportamento e desempenho da administração. A atitude, agora, é mais ampla e compreende um estudo profundo e da própria vida, sobrevivência e o desenvolvimento da entidade para qual presta seus serviços.

Cada um dos módulos foram pensados especificamente nas principais funções que o auditor interno desempenha na corporação, para que seja possível adquirir conhecimento, trocar experiências através dos chats, fórum e e-mails, com o professor e outros alunos.

Os alunos poderão acessar nossa plataforma online, alem de uma vasta bibliografia composta por e-books, que servem de complemento e fixação do conteúdo abordado.

PÚBLICO ALVO: 

Executivos e profissionais das áreas: Auditoria Interna, Administrativa, Financeira, Contábil, Controladoria e, outros interessados em obter conhecimentos das atividades de Auditoria Interna para executar auditoria operacional em: Contas a Receber, Contas a Pagar, Estoques e Bens Patrimoniais, bem como Empresas em fase de implementação da área de Auditoria Interna.

Carga horária e Acesso

COMO FUNCIONA:

* Carga horária: 30 horas/aula

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo-aulas gravadas;
– Apostilas para download; 
– Tira dúvidas;
– Certificado

* Acesso ao curso: link enviado via e-mail após a confirmação do pagamento. 

Professor

PROF. IBRAIM LISBOA

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA.

Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”.

Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book’s) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internose Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria – Curitiba/PR.

Produtos relacionados

Visualizar

Combo 02 em 01: Holding Familiar + Holding Rural

R$690,00
Comprar
Visualizar

Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Documentação de Auditoria + Boas Práticas Internacionais: IPPF

R$990,00
Comprar
Visualizar

Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Gestão de Riscos + Documentação de Auditoria

R$990,00
Comprar
Visualizar

Curso Online: Auditoria Interna Operacional em Estoques

R$490,00
Comprar
Visualizar

Combo 02 em 01: Holding Familiar + Holding de Participações

R$690,00
Comprar
Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Auditoria, Controle Interno e Gestão de RiscosR$1.780,00 R$890,00
02 em 01: Auditoria Interna Operacional + Auditoria Interna TrabalhistaR$990,00

CURSOS ONLINE EM PROMOÇÃO:

  • Super 07 em 01: Completo sobre as 03 Holdings + Planejamento Tributário + Dto. Societário & Empresarial

    R$4.130,00 R$2.065,00
  • Novo Formação de Auditores Internos - Nível I

    R$690,00 R$345,00
  • Curso Online: COSO IC-IF: Estrutura Integrada de Controles Internos e Riscos

    R$690,00 R$345,00

CURSOS ONLINE MAIS VENDIDOS:

  • Super 07 em 01: Completo sobre as 03 Holdings + Planejamento Tributário + Dto. Societário & Empresarial

    R$4.130,00 R$2.065,00
  • Formação de Auditores Internos: Níveis I e II + Gestão de Riscos + Documentação de Auditoria

    R$990,00
  • Curso Online: Espionagem Empresarial

    R$390,00

Categorias de produto

Copyright Grupo Portal de Auditoria
Tire suas dúvidas!