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InícioCombosCombo: Auditoria Interna Operacional Completo + Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

Combo: Auditoria Interna Operacional Completo + Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

R$1.980,00 R$990,00

Até 6x de R$165,00 sem juros


Informações sobre o Combo 02 em 01:

  • Carga horária total: 52 horas/aula;
  • Acesso ao curso: liberação via e-mail após a confirmação do pagamento;
  • Duração: prazo de 90 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas;
  • Incluso: vídeo aulas, apostila, tira dúvidas e certificado.


Inscreva-se em alguns cliques:

– Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
– Emitir boleto à vista com +10% de desconto

  • Descrição
  • Metodologia aplicada
  • Programa - Auditoria Interna Operacional
  • Professor - Auditoria Interna Operacional
  • Programa - Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos
  • Professor - Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

Descrição

Objetivos – Auditoria Interna Operacional:

O exercício da Auditoria Interna Operacional implica em mudança de atitude do auditor interno que a prática. Já não é mais a revisão e análise fria de números de alguns estados financeiros, nem avaliar o comportamento e desempenho da administração. A atitude, agora, é mais ampla e compreende um estudo profundo e da própria vida, sobrevivência e o desenvolvimento da entidade para qual presta seus serviços.

Cada um dos 6 módulos foram pensados especificamente nas principais funções que o auditor interno desempenha na corporação, para que seja possível adquirir conhecimento, trocar experiências através dos chats, fórum e e-mails, com o professor e outros alunos.

Os alunos poderão acessar nossa plataforma online, alem de uma vasta bibliografia composta por E-books, que servem de complemento e fixação do conteúdo abordado.

Objetivos – Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos:

Fornecer aos participantes o conhecimento básico e bases técnicas e práticas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e Controle de Riscos Organizacionais.

Nos últimos anos, as estruturas de Controles Internos ficaram ainda mais em evidência, como consequência de dois principais fatores: a crise econômica mundial e os casos de fraudes internacionais que provocaram prejuízos financeiros, porque aumentaram os riscos sobre investimentos e impactaram na relação de transparência das empresas.

Este treinamento aborda os conceitos, a origem e aplicabilidade dos Controles Internos. Dessa forma, os participantes terão a capacidade de atestar se as empresas implementaram um sistema de controle eficaz em seus processos financeiros.

O resultado é o aumento do grau de confiança dos investidores, garantindo maior transparência dos processos pelos quais divulgam suas informações.

Público alvo:

Dada a generalidade do programa apresentado, o curso aplica-se, indiferentemente, a gestores e profissionais de instituições públicas e empresas privadas com atuação em qualquer área da estrutura organizacional, havendo, no entanto, maior aplicabilidade àqueles que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos internos da organização.

Metodologia aplicada

Após a confirmação do pagamento, o aluno terá um prazo de acesso ao curso por 60 dias, podendo neste tempo:

– Acessar as vídeo-aulas quantas vezes achar necessário;
– Efetuar o download do livro didático e materiais complementares;
– Tirar dúvidas;
– Emitir certificado.

Carga horária: 45 horas 

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo-aulas gravadas;
– Livro didático;
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas.

Acesso ao curso: Liberação via e-mail após a confirmação do pagamento; 

Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Programa - Auditoria Interna Operacional

AUDITORIA INTERNA EM CONTAS A RECEBER

  • Considerações Iniciais
  • Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos de Contas a Receber
  • Pontos de Controle Interno
  • Auditoria de Duplicatas a Receber
  • Questionário de Controle Interno para Contas a Receber
  • Questionário sobre Controle Interno de Vendas
  • Programa de Auditoria para Contas a Receber
  • Procedimentos de Auditoria
  • Confirmação de Saldos ( Circularização )
  • Exames Alternativos
  • Exame das Confirmações Recebidas
  • Exame da Realização das Contas a Receber
  • Exame da Provisão para Devedores Duvidosos
  • Riscos Operacionais ( Inadimplência, Fraudes e Desvios em recebíveis )
  • Auditoria em Outras Contas a Receber: Adiantamentos Diversos ( Fornecedores, Funcionários, Clientes e Empresas Coligadas ).

AUDITORIA INTERNA EM CONTAS A PAGAR

  • Considerações Iniciais
  • Planejamento da Auditoria
  • Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos em Contas a Pagar
  • Pontos de Controle Interno
  • Auditoria em Contas a Pagar
  • Questionário de Controle Interno para Contas a Pagar
  • Questionário sobre Controle Interno de Compras
  • Programa de Auditoria para Contas a Pagar
  • Procedimentos de Auditoria
  • Confirmação de Saldos ( Circularização )
  • Exames Alternativos
  • Exame das Confirmações Recebidas
  • Exame de Contingências e Provisões Diversas
  • Riscos Operacionais ( Fraudes e Desvios em pagamentos )
  • Auditoria em Outras Contas a Pagar
  • Considerações Iniciais
  • Planejamento da Auditoria
  • Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos sobre Bens Patrimoniais
  • Pontos de Controle Interno
  • Auditoria em Bens Patrimoniais
  • Questionário de Controle Interno para Bens Patrimoniais
  • Questionário sobre Controle Interno para Aquisições de Bens Patrimoniais
  • Programa de Auditoria para Bens Patrimoniais
  • Procedimentos de Auditoria
  • Inventário Físico e Periódico dos Bens Patrimoniais
  • Exames das Adições, Baixas e Transferências de Bens.
  • Exame dos Controles de Custos e Depreciações
  • Exame de Contingências e Provisões Diversas
  • Riscos Operacionais( Fraudes e Desvios em processos que envolvem Bens Patrimoniais)
  • Auditoria em Aspectos Tributários relacionados aos Bens Patrimoniais
  • Discussões de Casos Práticos
  • Considerações Iniciais
  • Auditoria Interna Operacional dos estoques no cenário atual
  • Controles Internos sobre processos operacionais de estoques
  • Logística e Planejamento relacionado aos estoques
  • Controles Internos sobre processos de compras
  • Controles internos aplicáveis aos processos de armazenagem e expedição de produtos
  • Controle Interno Contábil
  • Inventários Físicos
  • Procedimentos de Auditoria
  • Revisão de Controles Internos de processos com foco em riscos
  • Tratamento das diferenças de inventários
  • Análise da realização dos estoques
  • Como prevenir perdas e desperdícios por erros, fraudes e fragilidades de controles nos processos operacionais que envolvem estoques.

 

  • Objetivo do Curso
    A importância da Logística para o mercado e as empresas.
    A Importância da Auditoria em Logística para as empresas.
    Como são desenvolvidas as atividades referentes à logística interna na organização;
    Analisar as atividades da logística interna e operações da empresa;
    Investigar como ocorre o Planejamento das Necessidades de Materiais , bem como a programação das operações, estoques e suprimentos no setor produtivo;
    Elaborar um Programa de Auditoria para as diversas atividades da Logística. (CSA-Control Self Assessment)
    Levantar os procedimentos de recebimento, manuseio e recebimento de materiais adotados pela empresa.
    Avaliação dos tópicos para análise, dicas de aperfeiçoamento e vários Chek-lists como ferramenta prática para avaliação do processo logístico interno de uma empresa, que servirá como base para a estruturação de um programa de auto-avaliação (Control Self-Assessment) que vai identificar as oportunidades de melhoria na logística interna da empresa.
    Casos práticos (Check-list e testes de auditoria)
    Elaborar Relatório de Auditoria com os pontos identificados na realização dos trabalhos

 

 

Professor - Auditoria Interna Operacional

Ibraim Lisboa

Auditor Interno há mais de 30 anos

Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”. Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book’s) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria – Curitiba/PR. (disponíveis nos sites www.portaldeauditoria.com.br e www.maph.com.br).

Programa - Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

Módulo I

  • Introdução
  • Planejamento de auditoria
  • Planejamento
  • Amostragem
  • Seleção de documentos
  • Aplicação dos procedimentos de auditoria
  • Papéis de trabalho
  • Relatório
  • Excessos de jornada diária
  • Qualidades do auditor
  • Barreiras que podem atrapalhar o trabalho do auditor
  • Outras informações
  • Amostragem
  • Princípios do direito do trabalho

Módulo II

  • Documentação
  • Procedimentos de auditoria
  • Pontos e relatório de auditoria
  • Registro de ponto e jornada de trabalho
  • Folha de pagamento
  • INSS
  • Conferência das guias de recolhimento
  • Outros procedimentos
  • FGTS
  • Segurança e medicina do trabalho
  • CIPA
  • Outros assuntos
  • Exames médicos
  • PPP – Perfil profissiográfico previdenciário
  • Documentação à disposição da fiscalização

Módulo III

  • Procedimentos de auditoria e pontos e relatório de auditoria
  • Autônomos
  • Rescisão de contrato de trabalho
  • Reclamatórias
  • Férias
  • Décimo terceiro salário
  • Outros
  • Terceirização
  • Controles internos na área de pessoal

Professor - Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

PROF. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA

Contador, Auditor, Advogado Tributarista, Consultor de empresas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Coordenador Técnico dos sites Portal de Auditoria, Valor Jurídico, sócio administrador da Maph Auditoria Assessoria Empresarial e Clínica Tributária, Autor de vários Livros e Obras Eletrônicas, entre as principais: Créditos de Pis e Cofins, Contabilidade Tributária, Auditoria Tributária, Blindagem Fiscal e Contábil, Como Calcular o IRPJ – Lucro Real, Defesa do Contribuinte em Autuação Fiscal, Fechamento de Balanço com Economia de IRPJ e CSLL, IPI – Teoria e Prática.

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