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Curso Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos

19 novembro 2018 - 21 novembro 2018

  • « Curso Controle Interno e Análise de Risco na Gestão de Processos
  • Curso Formação de Auditores Internos: Teoria e Prática »

“Ferramentas Essenciais para as Melhores Práticas de Governança Corporativa”

 

 

Objetivo do curso

Fornecer aos participantes o conhecimento básico e bases técnicas e práticas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e Controle de Riscos Organizacionais.

Público-Alvo

Aos profissionais que desejam aprimorar suas habilidades e estabelecer uma abordagem de auditoria, controles internos e gestão de riscos como ferramentas essenciais que alinhadas à estratégia da organização garantem a eficiência dos negócios: Auditores Internos, Gestores de Riscos, Segurança da Informação, Analistas de Compliance, Inspetores, Controladores Internos e outros profissionais interessados nas melhores práticas de Governança Corporativa.

 

Carga-horária: 16 horas/aula

 

Programa

Módulo I – Auditoria Interna

1. Fundamentos de Auditoria Interna com foco em processo e risco.

  • Origem e Evolução da Auditoria Interna
  • Estrutura da Auditoria Interna
  • Alinhamento das atividades ao planejamento estratégico das organizações
  • Tipos de Auditoria
  • IPPF-Estrutura e Normas Internacionais de Práticas Profissionais
  • O Estatuto da Auditoria Interna
  • O Mercado de Trabalho no Brasil

2. Auditando em um ambiente de Governança, Riscos e Controles Integrados

  • Código de Ética e Conduta Operacional
  • A importância da correta divulgação da estratégia da organização
  • Relacionamento com Orgãos Reguladores e Comitês da Auditoria
  • Trabalhos complementares entre auditorias interna e externa

3. Auditoria pós Sarbanes Oxley, melhores práticas de acordo com os requisitos da Lei SOX e princípios do COSO

  • Mudança cultural e desafios da auditoria interna pós Lei SOX e aplicação da metodologia COSO para avaliação de controles e riscos
  • O Comitê de Auditoria
  • Fortalecimentro do ambiente de controles com a adoção de canais de denúncia

4. Avaliação Contínua de Riscos – Atividades aplicadas pelos auditores para avaliar riscos

  • Conceito de Gestão de Riscos
  • Tipos de Riscos
  • Processo de análise geral de riscos
  • Avaliação de riscos
  • Papel da Auditoria Interna na Gestão de Riscos

5. Auditoria de Fraudes

  • Evidenciação de Fraudes
  • Investigação de Fraudes
  • Tipos de Fraudes
  • Ética e Prevenção de Fraudes
  • Fraudes x Risco Operacional

6. Comunicações de Auditoria

  • Tipos de Comunicações e sua Aplicação
  • Requisitos e Atributos Gerais das Comunicações
  • Relatório e Sumário Executivo

7. Planos de Ação e Acompanhamento

  • Da Recomendação ao Plano de Ação
  • Conflitos com os Gestores e Habilidades de Negociação
  • Acompanhamento e Implementação

 

Módulo II – Controle Interno e seus Elementos

1. Novo Modelo no Enfoque do Controle Interno

  • O que são
  • Origem/Evolução
  • Para que servem
  • Objetivos de sua aplicação
  • Lei Inerente (SOX)
  • Aplicabilidade no Brasil
  • Base para aplicação
  • COSO
  • Os 7 Elementos
  • Objetivos dos controles
  • Governança Corporativa
  • Estrutura documentação regulatória

2. Conceitos de Controle Interno

  • Conceito
  • Componentes do controle interno
  • Objetivo da avaliação do controle interno
  • Destruidores de valor das empresas
  • Visão de controles na gestão de riscos e valor aos acionistas
  • Missão da área de controles internos

3. Metodologias de Identificação, Mapeamento e Aplicação dos Controles

  • Fluxograma
  • Questionário de avaliação do controle interno
  • Documentação regulatória (políticas, normas, procedimentos e padrões)
  • Racionalizando controles com uma visão orientada para riscos
  • Como implementar controles para atingir objetivos corporativos
  • Como justificar os custos de implementação de controles para a alta administração

4. CSA-Control Self Assesment (Auto Avaliação de Controle)

  • Motivação para Implementação
  • Diretrizes para Implementação
  • Fatores Críticos de Sucesso
  • Etapas de Implementação

5. Exercícios Práticos de Mapeamento de Controles, Identificação de Riscos e Aplicação de Controles Eficientes e Eficazes

  • Aplicação
  • Orientação
  • Revisão
  • Debates

 

Módulo III – Gestão de Riscos

1.  A importância da Gestão de Riscos nos Processos de Auditoria

2. Tipologia dos Riscos

  • Riscos relacionados à estratégia
  • Riscos financeiros
  • Riscos relacionados à tecnologia da informação
  • Riscos operacionais
  • Riscos de conformidade
  • Riscos relacionados ao meio ambiente

3. Classificação dos riscos

  • Impacto alto, médio ou baixo;
  • Probabilidade alta, media ou baixa.
  • Estável (nada sendo mudado).
  • Crescente (devido a fatos como aumento de atividade).
  • Decrescente (por previsão de implantação de novo sistema).

4. Componentes da Gestão de Riscos

  • Ambiente Interno
  • Fixação de objetivos
  • Identificação de eventos
  • Avaliação de riscos
  • Resposta a risco
  • Atividades de Controle
  • Informações e comunicações
  • Monitoramento

5. O processo de Risk Assessment

  • Introdução ao ERM- Enterprise Risk Management
  • Parceria entre Auditores e Gestores
  • Levantamento de riscos junto aos gestores
  • Revisão dos riscos pela Auditoria

6. Prioridades de Auditoria de riscos

  • Processos que sofreram significativas alterações
  • Preocupações da alta administração
  • Fatores conjunturais e de mercado

7. Fatores de limitação que podem afetar as prioridades

  • Recursos Humanos
  • Acesso a informações
  • Custos de deslocamentos

8. Outros aspectos a considerar

  • Processos de baixo risco
  • Profundidade das análises
  • Reavaliação dos riscos.

Palestrante

Prof. Ibraim Lisboa
Auditor interno há mais de 30 anos

Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”. Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book’s) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria – Curitiba/PR. (disponíveis nos sites www.portaldeauditoria.com.br e www.maph.com.br).



Ingressos para o treinamento

Com tecnologia Eventbrite

 


O Portal de Auditoria reserva-se no direito de cancelar/remanejar o curso de acordo com o quórum necessário no prazo de até 07 dias úteis antes a data de realização, sob aviso imediato aos inscritos.

F.A.Q. – Perguntas Frequentes dos cursos presenciais

Como são as formas de pagamento?
– Os valores de investimento dos cursos presenciais do Grupo Portal de Auditoria podem ser feitos em até 12x sem juros nos cartões de crédito, ou à vista no boleto bancário – tudo isso pode ser feito diretamente no site. Caso necessite de uma forma de pagamento especial, entre em contato pelo e-mail cursos@portaldeauditoria.com.br

 –

Como faço para emitir uma nota fiscal do treinamento?
– Após a confirmação do pagamento, envie um e-mail para cursos@portaldeauditoria.com.br com os dados, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que encaminharemos as notas.

 –

Caso necessite de documentos adicionais, como eu posso solicitar?
– Qualquer necessidade especial, pode enviar um e-mail para cursos@portaldeauditoria.com.br que nossos consultores estão prontos para atender as suas necessidades.

 –
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Detalhes

Início:
19 novembro 2018
Final:
21 novembro 2018
Categorias de Evento:
Auditoria Interna, Controle Interno, Gestão de Processos, Gestão de Riscos

Local

Av. Paulista
Av. Paulista, nº 967, 9º andar, Bela Vista São Paulo CEP: 01.311-918 Brasil + Google Map

Organizador

Grupo Portal de Auditoria
Telefone:
(41) 9 9193-1812 - WhatsApp
E-mail:
cursos@portaldeauditoria.com.br
Website:
https://portaldeauditoria.com.br/
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