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Curso de Auditoria Interna em Processos
14 agosto 2017 - 16 agosto 2017
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Curso de Auditoria Interna em Processos – Estoques, Contas a Pagar, Contas a Receber e Logística
[tw-divider]Objetivo do curso[/tw-divider]
A constante evolução dos Negócios e da Tecnologia, exige das empresas o emprego de ferramentas eficazes de Controle e Avaliação de Resultados. A Moderna Auditoria Interna bem implementada contribui para que este objetivo seja alcançado.
[tw-divider]Público-Alvo[/tw-divider]
Executivos e profissionais das áreas: Auditoria Interna, Administrativa, Financeira, Contábil, Controladoria e, outros interessados em obter conhecimentos das atividades de Auditoria Interna para executar auditoria operacional em: Contas a Receber, Contas a Pagar, Estoques e Bens Patrimoniais.
Empresas em fase de implementação da área de Auditoria Interna.
[tw-divider]Programa[/tw-divider]
Carga-horária: 16 horas/aula
Módulo I – Auditoria Operacional Em Contas A Receber
1 – Considerações Iniciais
2 – Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos de Contas a Receber
2.1Controle Interno focado em riscos
3 – Auditoria de Duplicatas a Receber
3.1 Questionário de Controle Interno para Contas a Receber
3.2 Questionário sobre Controle Interno de Vendas
3.3 Programa de Auditoria para Contas a Receber
4 – Procedimentos de Auditoria
4.1 Confirmação de Saldos (circularização)
4.2 Exames Alternativos
4.3 Exame das Confirmações Recebidas
4.4 Exame da Realização das Contas a Receber
4.5 Exame da Provisão para Devedores Duvidosos
4.6 Riscos Operacionais (Inadimplência, Fraudes e Desvios em recebíveis)
5 – Auditoria em Outras Contas a Receber
5.1 Adiantamentos Diversos (Fornecedores, Funcionários, Clientes e Empresas Coligadas)
6 – Caso Prático.
Módulo II – Auditoria Operacional Em Contas A Pagar
1 – Considerações iniciais
2 – Planejamento da Auditoria
3 – Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos em Contas a Pagar
3.1Controle Interno focado em riscos
4 – Auditoria em Contas a Pagar
4.1 Questionário de Controle Interno para Contas a Pagar
4.2 Questionário sobre Controle Interno de Compras
4.3 Programa de Auditoria para Contas a Pagar
5 – Procedimentos de Auditoria
5.1 Confirmação de Saldos(circularização)
5.2 Exames Alternativos
5.3 Exame das Confirmações Recebidas
5.4 Exame de Contingências e Provisões Diversas
5.5 Riscos Operacionais ( Fraudes e Desvios em pagamentos )
6 – Auditoria em Outras Contas a Pagar
7 – Caso Prático.
Módulo III – Auditoria Operacional Em Estoques
1 – Considerações Iniciais
2 – Auditoria Interna Operacional dos estoques no cenário atual
3 – Controles Internos sobre processos operacionais de estoques
4 – Logística e Planejamento relacionado aos estoques
5 – Controles Internos sobre processos de compras
6 – Controles internos aplicáveis aos processos de armazenagem e expedição de produtos
7 – Controle Interno Contábil
8 – Inventários Físicos
9 – Procedimentos de Auditoria
10 – Revisão de Controles Internos de processos com foco em riscos
11 – Tratamento das diferenças de inventários
12 – Análise da realização dos estoques
13 – Como prevenir perdas e desperdícios por erros, fraudes e fragilidades de controles nos processos operacionais que envolvem estoques
14 – Caso prático
Módulo IV – Auditoria Operacional Em Logística
1 – Objetivo do Curso
2 – A importância da Logística para o mercado e as empresas.
3 – A Importância da Auditoria em Logística para as empresas.
4 – Como são desenvolvidas as atividades referentes à logística interna na organização;
5 – Analisar as atividades da logística interna e operações da empresa;
6 – Investigar como ocorre o Planejamento das Necessidades de Materiais , bem como a programação das operações, estoques e suprimentos no setor produtivo;
7 – Elaborar um Programa de Auditoria para as diversas atividades da Logística. (CSA-Control Self Assessment)
8 – Levantar os procedimentos de recebimento, manuseio e recebimento de materiais adotados pela empresa.
9 – Avaliação dos tópicos para análise, dicas de aperfeiçoamento e vários Chek-lists como ferramenta prática para avaliação do processo logístico interno de uma empresa, que servirá como base para a estruturação de um programa de auto-avaliação (Control Self-Assessment) que vai identificar as oportunidades de melhoria na logística interna da empresa.
10 – Casos práticos (Check-list e testes de auditoria)
11 – Elaborar Relatório de Auditoria com os pontos identificados na realização dos trabalhos.
12 – Glossário
Módulo V – Auditoria Operacional Em Bens Patrimoniais
1 – Considerações Iniciais
2 – Planejamento da Auditoria
3 – Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos sobre Bens Patrimoniais
4 – Pontos de Controle Interno
5 – Auditoria em Bens Patrimoniais
6 – Questionário de Controle Interno para Bens Patrimoniais
7 – Questionário sobre Controle Interno para Aquisições de Bens Patrimoniais
8 – Programa de Auditoria para Bens Patrimoniais
9 – Procedimentos de Auditoria
10 – Inventário Físico e Periódico dos Bens Patrimoniais
11 – Exames das Adições, Baixas e Transferências de Bens.
12 – Exame dos Controles de Custos e Depreciações
13 – Exame de Contingências e Provisões Diversas
14 – Riscos Operacionais (Fraudes e Desvios em processos que envolvem Bens Patrimoniais)
15 – Auditoria em Aspectos Tributários relacionados aos Bens Patrimoniais
16 – Discussões de Casos Práticos
Abordagem Prática:
A apresentação dos Módulos será ministrada por meio de exposição oral interativa, baseada em recursos visuais e debates, além de exercícios práticos.
[tw-divider]Palestrantes[/tw-divider]
José Marcos Tesch
Auditor Interno e mestre em contabilidade
Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Pós-Graduação em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Consultor em Gestão Empresarial com experiência em Auditoria Empresarial e Governamental em diversas áreas. Professor da Graduação e Pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e em outras Instituições de Ensino Superior BORGES DE MENDONÇA, ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a função de Coordenador do Curso de Especialização em Auditoria e Recuperação de Empresas na UNISUL. Atua para BFGM Consultoria e Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pública. Autor de diversos livros entre eles o tema “Auditoria Operacional” editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1º JOGO CONTÁBIL (software educativo lançado no Congresso Brasileiro de Contabilidade – 2008). Conquistou o 1º Lugar Nacional do Prêmio SANTANDER UNIVERSIA de Empreendedorismo – edição 2007 Brasília/DF.
F.A.Q. – Perguntas Frequentes dos cursos presenciais
[/tw-accordion-section] [tw-accordion-section title=”Como faço para emitir uma nota fiscal do treinamento?”] Após a confirmação do pagamento, envie um e-mail para cursos@portaldeauditoria.com.br com os dados, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que encaminharemos as notas.
[/tw-accordion-section] [tw-accordion-section title=”Caso necessite de documentos adicionais, como eu posso solicitar?”] Qualquer necessidade especial, pode enviar um email para cursos@portaldeauditoria.com.br que nossos consultores estão prontos para atender as suas necessidades.
[/tw-accordion-section][tw-accordion-section title=”Como funciona a transmissão online e ao vivo?”] As transmissões ao vivo são pela plataforma Skype business. Antes de inicar o treinamento, é enviado aos participantes um link de acesso, aonde é possível acompanhar o curso, vendo e ouvindo ao professor, e, também, enviar perguntas por escrito ou até mesmo comunicar por audio.
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