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InícioAuditoria InternaCurso Online: Auditoria Interna Governamental

Curso Online: Auditoria Interna Governamental

R$690,00 R$338,00

Até 6x de R$56,33 sem juros


Informações sobre o curso:

– Carga horária total: 12 horas/aula
– Acesso: liberação via e-mail após a confirmação do pagamento
– Duração: prazo de 30 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas
– Incluso: vídeo aulas + apostila + materiais + tira dúvidas + certificado


Inscreva-se em alguns cliques:

  • – Emitir boleto à vista com 10% de desconto
  • – Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
  • Descrição
  • Conteúdo abordado
  • Público-alvo
  • Como funciona?
  • Informações gerais
  • Palestrante

Descrição

Objetivos gerais:

O curso tem como objetivo trazer aos participantes uma visão ampla dos conceito e práticas que atualmente envolvem a função da Auditoria Governamental de Órgãos de controle das diversas áreas do Governo, conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal – CGU.

Público-alvo: 

Destina-se a atender integrantes de órgãos de controle das diversas esferas de governo; Diretores, Gerentes, Ordenadores de Despesa, Administradores, Contadores, Auditores, Profissionais de Controle Interno e Externo das três esferas de governo (Executivo, Judiciário e Legislativo). Servidores que atuam nas áreas de Auditoria Interna e Externa e também profissionais das demais áreas de execução financeira, orçamentária e patrimonial no âmbito governamental que tenham interesse sobre esse assunto.

https://portaldeauditoria.com.br/cursos-ead/wp-content/uploads/2020/09/Auditoria-Interna-Governamental.mp4

Conteúdo abordado

Módulo I – Auditoria Interna: Um dos Pilares da Governança

1 – Teoria da Agência, Governança Corporativa e Auditoria

2 – Definição de Auditoria Governamental

3 – IPPF (International Profissional Practices Framework)

4 – A natureza do Trabalho do Auditor

5 – Estatuto, Independência e Objetividade

6 – Responsabilidade, conduta e ética do auditor

7 – Proficiência e Zelo Profissional

8 – O auditor interno em processo de investigação de fraude

9 – Trabalhos de consultoria

10 – Visão objetiva e informativa da Lei 13303 de 30/06/2016 que dispõe sobre o “Estatuto da Empresa Estatal”.

Com destaque para Auditoria, Comitê Executivo de Auditoria, Gestão de Risco, Controles Internos e Boas Práticas de Integridade Corporativa.

Módulo II – Plano de Auditoria baseado em Levantamento de Riscos

1 – Conceitos fundamentais de riscos

1.2 – Gerenciamento de Riscos Corporativos
1.3 – Parceria entre Auditores e Gestores
1.4 – Atribuições da AI, segundo o IIA, na implementação do ERM

2 – A elaboração do Plano de Auditoria

2.1 – O processo de Risk Manegement – Levantamento de riscos junto aos gestores
2.2 – Revisão dos Riscos de Auditoria
2.3 – Universo de Auditoria-Decisões sobre prioridades de auditoria

3 – Controles Internos e seus elementos

3.1 – Evolução dos Controles Internos
3.2 – COSO-Revisão de suas premissas

Módulo III – O Ciclo de Auditoria e suas Melhores Práticas

1 – Planejamento do Trabalho de Auditoria

1.1 – Gestão de tempo
1.2 – Definição de datas ( Cronograma de Trabalho )
1.3 – Conhecimento da área, processos, localidade a ser auditada
1.4 – A elaboração do programa de trabalho da auditoria
1.5 – Comunicação formal da auditoria ao auditado
1.6 – Solicitação prévia de informações e documentação para o trabalho de auditoria e outros recursos necessários.

2 – O Trabalho de campo

2.1 – Reunião de abertura
2.2 – Execução dos trabalhos
2.3 – Revisão dos papéis de trabalho
2.4 – Apresentação do resultado prévio da auditoria ao auditado
2.5 – Conclusão do trabalho de campo
2.6 – Garantindo os resultados do trabalho de auditoria
2.7 – Cuidados a serem observados no processo de follow-up

3 – Comunicando à Diretoria, Presidência e outras partes interessadas o resultado final da auditoria.

Público-alvo

Público-alvo: 

Destina-se a atender integrantes de órgãos de controle das diversas esferas de governo; Diretores, Gerentes, Ordenadores de Despesa, Administradores, Contadores, Auditores, Profissionais de Controle Interno e Externo das três esferas de governo (Executivo, Judiciário e Legislativo). Servidores que atuam nas áreas de Auditoria Interna e Externa e também profissionais das demais áreas de execução financeira, orçamentária e patrimonial no âmbito governamental que tenham interesse sobre esse assunto.

Como funciona?

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 30 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

– Como faço para adquirir o curso?

Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via PagSeguro (aceita as principais bandeiras);

Boleto à vista sem desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

– Quando posso iniciar meu curso?

Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

– Não localizo os dados de acesso. Como faço?

Acesse a Área do Aluno em https://portaldeauditoria.com.br/area-do-aluno-ead/ e siga o passo a passo informado.

 – Gostaria de um certificado físico, é possível?

Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.

A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.

Informações gerais

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 30 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

* Carga horária: 10 horas/aula

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo aulas gravadas;
– Apostilas;
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas;

* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Palestrante

Prof. Sérgio Roberto Maciel

Graduado em Economia – Universidade Federal Paraná, Pós Graduado em Auditoria Interna e Controladoria  – ISPG/SPEI. Certificador e Avaliador credenciado pelo IIA Brasil – The Institute of Internal Auditors  para Certificação dos Departamentos e Áreas de Auditorias de empresas, órgãos de governo e autarquias. Profissional com 25 anos de experiência, habilidades e conhecimentos nas áreas de Auditoria Interna, Externa, Controladoria, Gestão de Planejamento Estratégico, Financeira,  Coordenação de Projetos, Relacionamento com Clientes, Alta Administração e Stakeholders. Sólida experiência em Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance,  Auditoria Interna,  Sarbanes Oxley, Gestão e coordenação de Projetos, Mapeamento, Desenho de Processos e Compliance. Atuação como Auditor, Consultor e Executivo em grandes empresas nacionais, multinacionais e Orgãos internacionais, tais como Vivo S/A , KPMG, Pirelli, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular e ONU – Organização das Nações Unidas. Professor da UNIB – Universidade Ibirapuera dos cursos de Graduação e Pós Graduação nas disciplinas de Auditoria Interna e Externa, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Gestão da Qualidade e Coaching para gestores e líderes.

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