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Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos
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[Mais vendidos] Online: Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos

R$890,00 R$445,00

Até 6x de R$74,17 sem juros

 

Informações sobre o Curso Online:

  • – Carga-horária: 24 horas/aula
  • – Acesso: via e-mail após a confirmação do pagamento
  • – Duração: o prazo de 30 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas
  • – Incluso: vídeo aulas + apostilas + materiais + tira dúvidas + certificado


Inscreva-se em alguns cliques:

  • – Emitir boleto à vista com 10% de desconto
  • – Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
  • Descrição
  • Conteúdo abordado
  • Como funciona?
  • Informações Gerais
  • Palestrantes

Descrição

Objetivos:

Fornecer aos participantes o conhecimento básico e bases técnicas e práticas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e Controle de Riscos Organizacionais.

Nos últimos anos, as estruturas de Controles Internos ficaram ainda mais em evidência, como consequência de dois principais fatores: a crise econômica mundial e os casos de fraudes internacionais que provocaram prejuízos financeiros, porque aumentaram os riscos sobre investimentos e impactaram na relação de transparência das empresas.

Este treinamento aborda os conceitos, a origem e aplicabilidade dos Controles Internos. Dessa forma, os participantes terão a capacidade de atestar se as empresas implementaram um sistema de controle eficaz em seus processos financeiros.

O resultado é o aumento do grau de confiança dos investidores, garantindo maior transparência dos processos pelos quais divulgam suas informações.

Público alvo:

Dada a generalidade do programa apresentado, o curso aplica-se, indiferentemente, a gestores e profissionais de instituições públicas e empresas privadas com atuação em qualquer área da estrutura organizacional, havendo, no entanto, maior aplicabilidade àqueles que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos internos da organização.

Conteúdo abordado

Módulo I – Auditoria Interna

Seção 01 – Origem e Evolução da auditoria 

  • A Origem e Evolução da auditoria interna
  • Fatos no Brasil que Contribuíram para o Desenvolvimento da Auditoria Interna
  • A Evolução da Auditoria Interna no Brasil Contemporâneo
  • A Auditoria Interna na Atualidade

 

Seção 02 – Conceito e Importância da auditoria 

  • Conceito e Importância de Auditoria interna
  • Conceito = Elementos Chaves
  • Para as Empresas a Auditoria é Importante porque?
  • IPPF – Estrutura e Normas Internacionais de Práticas Profissionais

Seção 03 – O Código de Ética do The IIA 

  • O Código de Ética do The IIA
  • Tipos de Auditoria Interna
  • Funções da Auditoria Interna – Alinhadas ao Planejamento Estratégico
  • O Estatuto de Auditoria Interna
  • O Mercado de Trabalho no Brasil

Seção 04 – Código de Ética e Conduta Operacional 

  • Código de Ética e Conduta Operacional
  • A Importância da Correta Divulgação da Estratégia da Organização
  • Relacionamento com Órgãos Reguladores e Comitês de Auditoria
  • Trabalhos Complementares entre Auditoria Interna e Auditoria Externa

Seção 05 – Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Pós SOX 

  • Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Interna Pós SOX
  • Aplicação da Metodologia COSO para Avaliação de Controles e Riscos
  • O Comitê de Auditoria
  • Fortalecimento do Ambiente de Controles com a Avaliação de Canais de Denuncias

 

Seção 06 – Conceito de Gestão de Riscos 

  • Conceitos de Gestão de Riscos
  • Tipos de Riscos
  • Processo de Análise Geral de Riscos
  • Avaliação de Riscos
  • Papel da Auditoria Interna na Gestão de Riscos

Seção 07 – Auditoria de Fraudes 

  • Auditoria de Fraudes
  • Pesquisa KPMG Ano 2010 – Auditoria de Fraudes
  • Fenômeno Global
  • A Tríade da Fraude
  • Algumas Características Comportamentais do Fraudador
  • Meios de Prevenção
  • Como Gerenciar e Investigar a Fraude interna
  • Considerações Finais

Seção 08 – Comunicações de Auditoria 

  • Comunicações de Auditoria
  • Tipos de Comunicações e sua Aplicação
  • Requisitos e Atributos Gerais das Comunicações
  • Relatórios e Sumário Executivo

Seção 09 – Plano de Ação e Acompanhamento em processos de Auditoria

  • Da Recomendação ao Plano de Ação
  • Conflitos com os Gestores e Habilidades de Negociação
  • Acompanhamento e Implementação

 Módulo II – Controle Interno

Seção 01 – Origem e Evolução 

  • Origem e Evolução
  • Importância os Controles Internos
  • Controle Interno
  • Objetivos do Controle Interno
  • Novos Modelos de Enfoque Sobre Controle Interno

Seção 02 – COSO- Comitê das Organizações Patrocinadoras 

  • COSO – Comitê das Organizações Patrocinadoras
  • Lei Sarbanes Oxley – Governança Corporativa
  • SOX Algumas Seções Relevantes
  • Governança Corporativa

Seção 03 – Conceitos de Controle Interno

  • Conceitos de Controle Interno
  • Elementos do Controle Interno
  • Ambiente de Controle
  • Avaliação e Gerenciamento de Riscos
  • Atividades de Controle

Seção 04 – Informação e Comunicação 

  • Informação e Comunicação
  • Monitoramento
  • Controles para Reconhecer, Identificar e Avaliar Riscos
  • Objetivos da avaliação do Controle Interno
  • Missão da Área de Controle Interno

Seção 05 – Técnicas para estudo e avaliação do controle interno 

  • Introdução
  • Fluxogramas
  • Questionários de Avaliação do Controle Interno
  • Documentação Regulatória (políticas, normas, procedimentos e padrões)

Módulo III – Gestão de Riscos
Seção 01 – Introdução
  • Gestão de Riscos
  • A Importância da Auditoria nos processos de Gestão de Riscos
  • Tipologia dos Riscos
Seção 02 – Classificação dos Riscos 
  • Impacto alto, médio ou baixo
  • Probabilidade alta, média ou baixa
  • Estável (nada sendo mudado)
  • Crescente (devido a fatos como aumento de atividade)
  • Decrescente (por previsão de implantação de novo sistema)
Seção 03 – Componentes da Gestão de Riscos
  • Ambiente Interno
  • Fixação de Objetivos
  • Identificação de Eventos
  • Avaliação de Riscos
  • Resposta ao Risco
  • Atividades de Controle
  • Informações de Controle
  • Monitoramento
Seção 04 – Riscos e Categorias 
  • Avaliação de Riscos
  • Risco Inerente
  • Risco Residual
  • Categorias de Riscos – Riscos da Área
  • Categorias de Riscos – Riscos de Processos
  • Categorias de Riscos – Riscos por Localidades
Seção 05 – O Processo de Risk Assessment 
  • Parceria entre Auditores e Gestores
  • Atribuições da Auditoria Interna na Implementação do ERM
  • Papel da Auditoria Interna no Processo de Gestão de Risco
  • Prioridades de Auditoria de Riscos
  • Levantamento de Risco Junto aos Gestores
  • Revisão dos Riscos pela Auditoria
  • Fatores de Limitação que podem afetar as prioridades
  • Outros Aspectos a considerar

Como funciona?

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Combo Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 30 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

– Como faço para adquirir o curso?

Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via PagSeguro (aceita as principais bandeiras);

Boleto à vista sem desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

– Quando posso iniciar meu curso?

Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

– Não localizo os dados de acesso. Como faço?

Acesse a Área do Aluno em https://portaldeauditoria.com.br/area-do-aluno-ead/ e siga o passo a passo informado.

 – Gostaria de um certificado físico, é possível?

Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.

A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.

Informações Gerais

Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 30 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

* Carga horária: 25 horas/aula

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo aulas gravadas;
– Apostilas;
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas;

* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Palestrantes

PROF. IBRAIM LISBOA   

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA.

Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”.

PROF. JOSÉ MARCOS TESCH

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Pós-Graduação em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Consultor em Gestão Empresarial com experiência em Auditoria Empresarial e Governamental em diversas áreas. Professor da Graduação e Pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e em outras Instituições de Ensino Superior BORGES DE MENDONÇA, ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a função de Coordenador do Curso de Especialização em Auditoria e Recuperação de Empresas na UNISUL.  Atua para BFGM Consultoria e Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pública. Autor de diversos livros entre eles o tema “Auditoria Operacional” editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1º JOGO CONTÁBIL (software educativo lançado no Congresso Brasileiro de Contabilidade – 2008). Conquistou o 1º Lugar Nacional do Prêmio SANTANDER UNIVERSIA de Empreendedorismo – edição 2007 Brasília/DF.

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