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InícioCombos04 em 01: Ferramenta Eficaz para o Gerenciamento de Riscos + Boas Práticas Internacionais: IPPF + Auditoria Governamental + COSO IC-IF

04 em 01: Ferramenta Eficaz para o Gerenciamento de Riscos + Boas Práticas Internacionais: IPPF + Auditoria Governamental + COSO IC-IF

R$1.980,00 R$990,00

Até 6x de R$165,00 sem juros


Informações sobre o Combo:

  • Carga horária total: 65 horas/aula;
  • Acesso ao curso: liberação via e-mail após a confirmação do pagamento;
  • Duração: prazo de 180 dias para acessar o curso e tirar as dúvidas;
  • Incluso: vídeo aulas, apostila, tira dúvidas e certificado.


Inscreva-se em alguns cliques:

– Parcelar em até 6x sem juros nos cartões
– Emitir boleto à vista com +10% de desconto

  • Descrição
  • Como funciona?
  • Informações gerais
  • Programa: COSO IC-IF
  • Programa: IPPF
  • Programa: Gerenciamento de Riscos
  • Programa: Auditoria Governamental
  • Palestrante

Descrição

Objetivos gerais – Ferramenta Eficaz para o Gerenciamento de Riscos:

Destinado a Auditores Internos, Analistas de Gestão de Riscos e profissionais ligados a área, visando desenvolver uma base sólida de conhecimentos nos temas pertinentes do curso, ensejando o domínio dos conceitos relevantes e das práticas de Gestão de Riscos, com vistas ao desenvolvimento das competências e habilidades profissionais requeridas pelo mercado sobre a profissão.

Objetivos gerais – Boas Práticas Internacionais de Auditoria Interna: IPPF:

Fornecer aos participantes o conhecimento das Normas Internacionais de Auditoria Interna (conforme definidas pelo IIA) e os benefícios obtidos para o seu Departamento de Auditoria Interna;

Discutir as Normas Internacionais, comparando com a estrutura e metodologia praticadas pelas empresas.

Objetivos gerais – Auditoria Interna Governamental:

O curso tem como objetivo trazer aos participantes uma visão ampla dos conceito e práticas que atualmente envolvem a função da Auditoria Governamental de Órgãos de controle das diversas áreas do Governo, conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal – CGU.

Objetivos gerais – COSO IC-IF: Estrutura Integrada de Controles Internos e Riscos:

Apresentar aos profissionais e participantes os principais de forma simples e objetiva como utilizar o COSO para, implementar e avaliar um sistema de controles internos, discutir as consequências que a estrutura atualizada traz para não somente para a profissão de auditoria interna, mas para as atividades individuais, além de identificar oportunidades para utilização da estrutura atualizada em seu processo de auditoria interna aumentando o valor de seus serviços de avaliação e consultoria.

Por que devo usar o COSO como parâmetro do Controle Interno?

Esse material desenvolvido e lançado em 2013 levou em conta 20 anos de estudos de ferramentas de Controle Interno, sofre atualização a cada 3 a 4 anos e envolve mais de 700 stakeholders das principais organizações públicas e privadas do mundo.

Certamente que serve de base para execução e implantação dos trabalhos de Controles Internos.

Objetivos específicos do Combo 04 em 01:

• Desenvolver habilidades, competências e atitudes profissionais.

• Enfatizar a importância do conhecimento teórico para a prática profissional.

• Evidenciar os aspectos históricos e teóricos para o exercício da profissão.

Cada um dos módulos foram pensados especificamente nas principais funções que o auditor interno desempenha na corporação, para que seja possível adquirir conhecimento, trocar experiências através dos chats, fórum e e-mails, com o professor e outros alunos.

Como funciona?

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 60 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

– Como faço para adquirir o curso?

Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via PagSeguro (aceita as principais bandeiras);

Boleto à vista sem desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

– Quando posso iniciar meu curso?

Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

– Não localizo os dados de acesso. Como faço?

Acesse a Área do Aluno em https://portaldeauditoria.com.br/area-do-aluno-ead/ e siga o passo a passo informado.

 – Gostaria de um certificado físico, é possível?

Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.

A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.

Informações gerais

– Metodologia:

Gravado em estúdio, o Curso Online conta com prazos de acesso e tira dúvidas por 60 dias, e conta com vídeo aulas, apostilas, materiais complementares para download e certificado.

Dentro do prazo especificado, poderá assistir quantas vezes achar necessário as vídeo aulas, bem como tirar suas dúvidas via e-mail diretamente com os palestrantes.

O acesso é enviado via e-mail logo após a confirmação do pagamento.

* Carga horária total: 40 horas/aula

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo aulas gravadas;
– Apostilas;
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas;

* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Programa: COSO IC-IF

  1. O surgimento do COSO e sua importância para as organizações;
  2. Entender e Compreender a estrutura através de uma abordagem orientada a negócios e Riscos;
  3. A evolução e principais fatos históricos no tocante a importância dos controles internos nas organizações, sociedade e economia;
  4. Reforçar alguns conceitos, segundo o COSO, versus “Controle Interno”;
  5. Apresentar a estrutura de controles internos proposta pelo COSO – Componentes, princípios e pontos de foco
  6. A função do controle interno (desde a definição), suas limitações e critérios de avaliação de eficácia negócios;
  7. As funções e responsabilidades inerentes ao controle interno nas organizações, assim como a aplicabilidade/utilidade da estrutura;
  8. COSO para os profissionais em geral.

Programa: IPPF

– Normas Internacionais de Auditoria Interna, introdução e importância.

– Benefícios das Normas Internacionais para o Departamento de Auditoria Interna.

– O IIA – The Institute of Internal Auditors como entidade responsável pela edição das Normas Internacionais.

– O IIA e as “Normas para o exercício profissional de auditoria interna”, contendo a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF) e o Código de Ética do auditor interno.

– Propósito das Normas Internacionais e as orientações mandatóri* as definidas pelo IPPF (International Professional Practices Framework ).

– Definição de Auditoria Interna conforme as melhores práticas.

– Estatuto de Auditoria Interna e sua importância para a definição e atribuições da Auditoria Interna.

– Código de Ética, importância e seus benefícios.

– Estrutura das Normas Internacionais

– Entendimento e Interpretação de cada Norma Internacional.

– Discussão de cada Norma Internacional, comparando com a estrutura e metodologia praticada na empresa.

– Q.A – Quality Assessment Definição, objetivo, benefícios e vantagens na obtenção.

– Certificação dos Departamentos de Auditoria Interna.

– Definição, importância, benefícios, vantagens e como obtê-la conforme as melhores práticas e normas Internacionais definidas pelo IIA.

– IIA – The Institute of Internal Auditors como único órgão responsável em fornecer o selo de garantia da qualidade internacional (Certificação dos Departamentos de Auditoria).

Programa: Gerenciamento de Riscos

– Apresentação e Introdução ao Curso;

– Definição de Controle Interno e suas Ferramentas;

– As 3 linhas de Defesa da Governança Corporativa;

– Habilidades e competências necessárias aos profissionais;

– Atributos necessários para o Desempenho da profissão.

Programa: Auditoria Governamental

Módulo I – Auditoria Interna: Um dos Pilares da Governança

1 – Teoria da Agência, Governança Corporativa e Auditoria

2 – Definição de Auditoria Governamental

3 – IPPF (International Profissional Practices Framework)

4 – A natureza do Trabalho do Auditor

5 – Estatuto, Independência e Objetividade

6 – Responsabilidade, conduta e ética do auditor

7 – Proficiência e Zelo Profissional

8 – O auditor interno em processo de investigação de fraude

9 – Trabalhos de consultoria

10 – Visão objetiva e informativa da Lei 13303 de 30/06/2016 que dispõe sobre o “Estatuto da Empresa Estatal”.

Com destaque para Auditoria, Comitê Executivo de Auditoria, Gestão de Risco, Controles Internos e Boas Práticas de Integridade Corporativa.

Módulo II – Plano de Auditoria baseado em Levantamento de Riscos

1 – Conceitos fundamentais de riscos

1.2 – Gerenciamento de Riscos Corporativos
1.3 – Parceria entre Auditores e Gestores
1.4 – Atribuições da AI, segundo o IIA, na implementação do ERM

2 – A elaboração do Plano de Auditoria

2.1 – O processo de Risk Manegement – Levantamento de riscos junto aos gestores
2.2 – Revisão dos Riscos de Auditoria
2.3 – Universo de Auditoria-Decisões sobre prioridades de auditoria

3 – Controles Internos e seus elementos

3.1 – Evolução dos Controles Internos
3.2 – COSO-Revisão de suas premissas

Módulo III – O Ciclo de Auditoria e suas Melhores Práticas

1 – Planejamento do Trabalho de Auditoria

1.1 – Gestão de tempo
1.2 – Definição de datas ( Cronograma de Trabalho )
1.3 – Conhecimento da área, processos, localidade a ser auditada
1.4 – A elaboração do programa de trabalho da auditoria
1.5 – Comunicação formal da auditoria ao auditado
1.6 – Solicitação prévia de informações e documentação para o trabalho de auditoria e outros recursos necessários.

2 – O Trabalho de campo

2.1 – Reunião de abertura
2.2 – Execução dos trabalhos
2.3 – Revisão dos papéis de trabalho
2.4 – Apresentação do resultado prévio da auditoria ao auditado
2.5 – Conclusão do trabalho de campo
2.6 – Garantindo os resultados do trabalho de auditoria
2.7 – Cuidados a serem observados no processo de follow-up

3 – Comunicando à Diretoria, Presidência e outras partes interessadas o resultado final da auditoria.

Palestrante

PROF. SÉRGIO MACIEL

Palestrante, Instrutor, Certificador e Avaliador credenciado pelo IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil para Certificar Departamentos e Áreas de Auditorias Internas de Empresas, Órgãos de Governo e Autarquias. 28 anos de experiência nas áreas de Auditoria Interna, Externa, Controladoria, Planejamento Estratégico, Financeira. Atuou como Auditor, Consultor e Diretor e Executivo em empresas nacionais, multinacionais, órgãos internacionais e governo federal, tais como: Vivo S/A Telefônica, Pirelli, KPMG, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular, TPA Saúde, ONU – Organização das Nações Unida e Ministério da Ciência e Tecnologia. Ex-Diretor Superintendente do IIA Brasil. Atualmente é Professor titular da UNIB – Universidade Ibirapuera dos cursos de Graduação e Pós Graduação de Administração, Logística, Gestão de RH, Gestão Financeira, Gestão Comercial e Auditoria.

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