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Online – Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos

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Parcele em 6x de R$65,00 sem juros

Descrição

Após a confirmação do pagamento, o aluno terá um prazo de acesso ao curso por 60 dias, podendo neste tempo:

– Acessar as vídeo-aulas quantas vezes achar necessário;
– Efetuar o download do livro didático e materiais complementares;
– Tirar dúvidas via e-mail diretamente com o palestrante;
– Realizar a avaliação do curso e emitir seu certificado.

* Carga horária: 65 horas

A carga horária total do curso é compreendida entre:

– Vídeo-aulas gravadas (Aprox. 6 horas de vídeo gravado);
– Livro didático (129 páginas);
– Materiais complementares;
– Plantão tira dúvidas;
– Avaliação do curso.

* Acesso ao curso: Liberação imediata via e-mail após a confirmação do pagamento;
* Plantão tira dúvidas: Diretamente com o palestrante via e-mail durante o prazo de acesso ao curso;
* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação.

Objetivos, Público Alvo e Palestrante

Fornecer aos participantes o conhecimento básico e bases técnicas e práticas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e Controle de Riscos Organizacionais.

Profissionais que desejam aprimorar suas habilidades e estabelecer uma abordagem de auditoria, controles internos e gestão de riscos como ferramentas essenciais que alinhadas à estratégia da organização garantem a eficiência dos negócios: Auditores Internos, Gestores de Riscos, Segurança da Informação, Analistas de Compliance, Inspetores, Controladores Internos e outros profissionais interessados nas melhores práticas de Governança Corporativa.

PROF. IBRAIM LISBOA   

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”. Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book’s) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria – Curitiba/PR.

Programa

Módulo I – Auditoria Interna 

Seção 01 – Origem e Evolução da auditoria
 
 · A Origem e Evolução da auditoria interna
 · Fatos no Brasil que Contribuíram para o Desenvolvimento da Auditoria Interna
 · A Evolução da Auditoria Interna no Brasil Contemporâneo
 · A Auditoria Interna na Atualidade
 
Seção 02 – Conceito e Importância da auditoria
 
 · Conceito e Importância de Auditoria interna
 · Conceito = Elementos Chaves
 · Para as Empresas a Auditoria é Importante porque?
 · IPPF – Estrutura e Normas Internacionais de Práticas Profissionais
 
Seção 03 – O Código de Ética do The IIA
 
 · O Código de Ética do The IIA
 · Tipos de Auditoria Interna
 · Funções da Auditoria Interna – Alinhadas ao Planejamento Estratégico
 · O Estatuto de Auditoria Interna
 · O Mercado de Trabalho no Brasil
 
Seção 04 – Código de Ética e Conduta Operacional
 
 · Código de Ética e Conduta Operacional
 · A Importância da Correta Divulgação da Estratégia da Organização
 · Relacionamento com Órgãos Reguladores e Comitês de Auditoria
 · Trabalhos Complementares entre Auditoria Interna e Auditoria Externa
 
Seção 05 – Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Pós SOX
 
 · Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Interna Pós SOX
 · Aplicação da Metodologia COSO para Avaliação de Controles e Riscos
 · O Comitê de Auditoria
 · Fortalecimento do Ambiente de Controles com a Avaliação de Canais de Denuncias
 
Seção 06 – Conceito de Gestão de Riscos
 
 · Conceitos de Gestão de Riscos
 · Tipos de Riscos
 · Processo de Análise Geral de Riscos
 · Avaliação de Riscos
 · Papel da Auditoria Interna na Gestão de Riscos
 
Seção 07 – Auditoria de Fraudes
 
 · Auditoria de Fraudes
 · Pesquisa KPMG Ano 2010 – Auditoria de Fraudes
 · Fenômeno Global
 · A Tríade da Fraude
 · Algumas Características Comportamentais do Fraudador
 · Meios de Prevenção
 · Como Gerenciar e Investigar a Fraude interna
 · Considerações Finais
 
Seção 08 – Comunicações de Auditoria
 
 · Comunicações de Auditoria
 · Tipos de Comunicações e sua Aplicação
 · Requisitos e Atributos Gerais das Comunicações
 · Relatórios e Sumário Executivo
 
Seção 09 – Plano de Ação e Acompanhamento em processos de Auditoria
 
 · Da Recomendação ao Plano de Ação
 · Conflitos com os Gestores e Habilidades de Negociação
 · Acompanhamento e Implementação

Módulo II – Controle Interno 
 
Seção 01 – Origem e Evolução
 
 · Origem e Evolução
 · Importância os Controles Internos
 · Controle Interno
 · Objetivos do Controle Interno
 · Novos Modelos de Enfoque Sobre Controle Interno
 
Seção 02 – COSO- Comitê das Organizações Patrocinadoras
 
 · COSO – Comitê das Organizações Patrocinadoras
 · Lei Sarbanes Oxley – Governança Corporativa
 · SOX Algumas Seções Relevantes
 · Governança Corporativa
 
Seção 03 – Conceitos de Controle Interno
 
 · Conceitos de Controle Interno
 · Elementos do Controle Interno
 · Ambiente de Controle
 · Avaliação e Gerenciamento de Riscos
 · Atividades de Controle
 
Seção 04 – Informação e Comunicação
 
 · Informação e Comunicação
 · Monitoramento
 · Controles para Reconhecer, Identificar e Avaliar Riscos
 · Objetivos da avaliação do Controle Interno
 · Missão da Área de Controle Interno
 
Seção 05 – Técnicas para estudo e avaliação do controle interno
 
 · Introdução
 · Fluxogramas
 · Questionários de Avaliação do Controle Interno
 · Documentação Regulatória (políticas, normas, procedimentos e padrões)

Módulo III – Gestão de Riscos
 
Seção 01 – Introdução
 
 · Gestão de Riscos
 · A Importância da Auditoria nos processos de Gestão de Riscos
 · Tipologia dos Riscos
 
Seção 02 – Classificação dos Riscos
 
 · Impacto alto, médio ou baixo
 · Probabilidade alta, média ou baixa
 · Estável (nada sendo mudado)
 · Crescente (devido a fatos como aumento de atividade)
 · Decrescente (por previsão de implantação de novo sistema)
 
Seção 03 – Componentes da Gestão de Riscos
 
 · Ambiente Interno
 · Fixação de Objetivos
 · Identificação de Eventos
 · Avaliação de Riscos
 · Resposta ao Risco
 · Atividades de Controle
 · Informações de Controle
 · Monitoramento
 
Seção 04 – Riscos e Categorias
 
 · Avaliação de Riscos
 · Risco Inerente
 · Risco Residual
 · Categorias de Riscos – Riscos da Área
 · Categorias de Riscos – Riscos de Processos
 · Categorias de Riscos – Riscos por Localidades
 
Seção 05 – O Processo de Risk Assessment
 
 · Parceria entre Auditores e Gestores
 · Atribuições da Auditoria Interna na Implementação do ERM
 · Papel da Auditoria Interna no Processo de Gestão de Risco
 · Prioridades de Auditoria de Riscos
 · Levantamento de Risco Junto aos Gestores
 · Revisão dos Riscos pela Auditoria
 · Fatores de Limitação que podem afetar as prioridades
 · Outros Aspectos a considerar

 

Dúvidas Frequentes

– Como faço para adquirir o curso?

  • Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via PagSeguro(aceita as principais bandeiras);
  • Boleto à vista com 5% de desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

 – Quando posso iniciar meu curso?

  • Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

 – Quanto tempo tenho para concluir o curso?

  • O prazo de acesso está disponibilizado no campo “Metodologia” na aba descritiva de cada curso, variando de acordo com sua carga horária e é contabilizado após o envio dos dados via e-mail ao aluno.

 – Não tenho tempo para assistir, posso prorrogar o acesso?

  • Sim. O prazo sem custo adicional de prorrogação em caráter de cortesia é de 15 dias após o vencimento do acesso, através de solicitação ao nosso setor de suporte via e-mail suporte@portaldeauditoria.com.br.
  • Para prorrogação excedente aos 15 dias cortesia, considerar custo adicional de 15% do valor do produto adquirido, mediante pagamento de boleto bancário à vista.

 – Gostaria de um certificado físico, é possível?

  • Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.
  • A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.

Dúvidas? Entre em contato conosco!

Coordenação EAD – Diego A. Bronquetti

  Tel.: (41) 3068-6708 ou WhatsApp:  (41) 9 9539-5859

   E-mail: contato@portaldeauditoria.com.br


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Q: Como funciona o acesso ao curso?
— Asked on 7 de fevereiro de 2017
A: Em até um dia útil após a confirmação do pagamento, você receberá um e-mail com login e senha de acesso à plataforma EAD do Portal de Auditoria. Caso realize o pagamento no boleto bancário, e necessita de acesso imediato, é possível enviar uma cópia do comprovante de pagamento para o e-mail contato@portaldeauditoria.com.br para a liberação antecipada do curso, uma vez que o banco demora até três dias para nos notificar o pagamento.
— http://Grupo%20Portal%20de%20Auditoria

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