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Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos
  • Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos
InícioMais vendidosNoites de 13 e 14/04: Ao Vivo sobre Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

Noites de 13 e 14/04: Ao Vivo sobre Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

R$590,00 R$490,00

Até 6x de R$81,67 sem juros

  • Data: Noites de 13 e 14 de abril
  • Horário: Início às 18h30 e término 22h30
  • Incluso: apostila + tira dúvidas + certificado
  • Transmissão: Zoom (link enviado com até 24h de antecedência)
  • Investimento: Promocional por R$490,00 até 28/02, após: R$590,00
  • Cortesia: Acesso ao Curso Online gravado em estúdio por 30 dias
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Descrição

OBJETIVOS:

Fornecer aos participantes o conhecimento básico e bases técnicas e práticas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e Controle de Riscos Organizacionais.

Nos últimos anos, as estruturas de Controles Internos ficaram ainda mais em evidência, como consequência de dois principais fatores: a crise econômica mundial e os casos de fraudes internacionais que provocaram prejuízos financeiros, porque aumentaram os riscos sobre investimentos e impactaram na relação de transparência das empresas.

Este treinamento aborda os conceitos, a origem e aplicabilidade dos Controles Internos. Dessa forma, os participantes terão a capacidade de atestar se as empresas implementaram um sistema de controle eficaz em seus processos financeiros.

O resultado é o aumento do grau de confiança dos investidores, garantindo maior transparência dos processos pelos quais divulgam suas informações.

PÚBLICO ALVO: 

Auditores Internos em início de carreira ou Auditores Plenos e Seniores que queiram se reciclar, de acordo com as melhores práticas de mercado hoje e conforme as Normas Internacionais de Auditoria.

METODOLOGIA:

O acesso ao curso será concedido via link de transmissão para os alunos que realizarem a inscrição através de nossas plataformas de pagamentos em até 24 horas antecedentes a data de realização do treinamento.

Além da apostila digital disponibilizada para download e acompanhamento do curso, ao final, você receberá via e-mail um link para download dos materiais complementares, que irão lhe auxiliar no dia a dia dos trabalhos, bem como certificado virtual, contendo o conteúdo abordado, carga horária e modalidade de ensino.

CORTESIA:

Aos alunos inscritos no treinamento Ao Vivo, será disponibilizado assim que aprovado o pagamento, o acesso por 30 dias ao Curso Online: Auditoria Interna, Controle Interno e Gestão de Riscos, como  forma de complementação do conteúdo, sendo assim, são dois cursos pelo preço de um.

Conteúdo abordado

Módulo I – Auditoria Interna

Seção 01 – Origem e Evolução da auditoria 

  • A Origem e Evolução da auditoria interna
  • Fatos no Brasil que Contribuíram para o Desenvolvimento da Auditoria Interna
  • A Evolução da Auditoria Interna no Brasil Contemporâneo
  • A Auditoria Interna na Atualidade

 

Seção 02 – Conceito e Importância da auditoria 

  • Conceito e Importância de Auditoria interna
  • Conceito = Elementos Chaves
  • Para as Empresas a Auditoria é Importante porque?
  • IPPF – Estrutura e Normas Internacionais de Práticas Profissionais

Seção 03 – O Código de Ética do The IIA 

  • O Código de Ética do The IIA
  • Tipos de Auditoria Interna
  • Funções da Auditoria Interna – Alinhadas ao Planejamento Estratégico
  • O Estatuto de Auditoria Interna
  • O Mercado de Trabalho no Brasil

Seção 04 – Código de Ética e Conduta Operacional 

  • Código de Ética e Conduta Operacional
  • A Importância da Correta Divulgação da Estratégia da Organização
  • Relacionamento com Órgãos Reguladores e Comitês de Auditoria
  • Trabalhos Complementares entre Auditoria Interna e Auditoria Externa

Seção 05 – Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Pós SOX 

  • Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Interna Pós SOX
  • Aplicação da Metodologia COSO para Avaliação de Controles e Riscos
  • O Comitê de Auditoria
  • Fortalecimento do Ambiente de Controles com a Avaliação de Canais de Denuncias

 

Seção 06 – Conceito de Gestão de Riscos 

  • Conceitos de Gestão de Riscos
  • Tipos de Riscos
  • Processo de Análise Geral de Riscos
  • Avaliação de Riscos
  • Papel da Auditoria Interna na Gestão de Riscos

Seção 07 – Auditoria de Fraudes 

  • Auditoria de Fraudes
  • Pesquisa KPMG Ano 2010 – Auditoria de Fraudes
  • Fenômeno Global
  • A Tríade da Fraude
  • Algumas Características Comportamentais do Fraudador
  • Meios de Prevenção
  • Como Gerenciar e Investigar a Fraude interna
  • Considerações Finais

Seção 08 – Comunicações de Auditoria 

  • Comunicações de Auditoria
  • Tipos de Comunicações e sua Aplicação
  • Requisitos e Atributos Gerais das Comunicações
  • Relatórios e Sumário Executivo

Seção 09 – Plano de Ação e Acompanhamento em processos de Auditoria

  • Da Recomendação ao Plano de Ação
  • Conflitos com os Gestores e Habilidades de Negociação
  • Acompanhamento e Implementação

 


 

 Módulo II – Controle Interno

Seção 01 – Origem e Evolução 

  • Origem e Evolução
  • Importância os Controles Internos
  • Controle Interno
  • Objetivos do Controle Interno
  • Novos Modelos de Enfoque Sobre Controle Interno

Seção 02 – COSO- Comitê das Organizações Patrocinadoras 

  • COSO – Comitê das Organizações Patrocinadoras
  • Lei Sarbanes Oxley – Governança Corporativa
  • SOX Algumas Seções Relevantes
  • Governança Corporativa

Seção 03 – Conceitos de Controle Interno

  • Conceitos de Controle Interno
  • Elementos do Controle Interno
  • Ambiente de Controle
  • Avaliação e Gerenciamento de Riscos
  • Atividades de Controle

Seção 04 – Informação e Comunicação 

  • Informação e Comunicação
  • Monitoramento
  • Controles para Reconhecer, Identificar e Avaliar Riscos
  • Objetivos da avaliação do Controle Interno
  • Missão da Área de Controle Interno

Seção 05 – Técnicas para estudo e avaliação do controle interno 

  • Introdução
  • Fluxogramas
  • Questionários de Avaliação do Controle Interno
  • Documentação Regulatória (políticas, normas, procedimentos e padrões)

 


 

Módulo III – Gestão de Riscos
Seção 01 – Introdução
  • Gestão de Riscos
  • A Importância da Auditoria nos processos de Gestão de Riscos
  • Tipologia dos Riscos
Seção 02 – Classificação dos Riscos 
  • Impacto alto, médio ou baixo
  • Probabilidade alta, média ou baixa
  • Estável (nada sendo mudado)
  • Crescente (devido a fatos como aumento de atividade)
  • Decrescente (por previsão de implantação de novo sistema)
Seção 03 – Componentes da Gestão de Riscos
  • Ambiente Interno
  • Fixação de Objetivos
  • Identificação de Eventos
  • Avaliação de Riscos
  • Resposta ao Risco
  • Atividades de Controle
  • Informações de Controle
  • Monitoramento
Seção 04 – Riscos e Categorias 
  • Avaliação de Riscos
  • Risco Inerente
  • Risco Residual
  • Categorias de Riscos – Riscos da Área
  • Categorias de Riscos – Riscos de Processos
  • Categorias de Riscos – Riscos por Localidades
Seção 05 – O Processo de Risk Assessment 
  • Parceria entre Auditores e Gestores
  • Atribuições da Auditoria Interna na Implementação do ERM
  • Papel da Auditoria Interna no Processo de Gestão de Risco
  • Prioridades de Auditoria de Riscos
  • Levantamento de Risco Junto aos Gestores
  • Revisão dos Riscos pela Auditoria
  • Fatores de Limitação que podem afetar as prioridades
  • Outros Aspectos a considerar

Como funciona?

Cursos Ao Vivo: 

Os treinamentos nesta modalidade são transmitidos via plataforma Zoom, com datas e horários pré definidos em suas respectivas páginas.

Contam com apostila para download, tira dúvidas em tempo real com os palestrantes, além de toda interatividade com os demais participantes, e certificado.

Seu acesso é válido somente para as datas e horários agendados, sem a possibilidade de conteúdo gravado posteriormente.

Acesso:

Link e apostila enviados no e-mail de cadastro, com até 24 horas de antecedência a data de realização.

Palestrante

PROF. SÉRGIO ROBERTO MACIEL   

• Professor, Consultor e Instrutor/Palestrante com 40 anos de experiência como executivo em empresas privadas, multinacionais, empresas públicas, instituições de governo (federal, estadual e municipal), Organismos Internacionais (ONU – Organização das Nações Unidas) e área da Saúde (Rede de Hospitais).
• Atuou nas empresas Telefônica KPMG, Telepar, ONU – Organização das Nações Unidas, Ministério da Ciência e Tecnologia, Pirelli Cia Industrial, CITIBANK, TPA Saúde Convênios Médicos e Hospitais, Brasil Telecom, HSBC, VIVO Celular, e IIA Brasil/EUA.
• Ex-Diretor Superintendente (CSO) do The IIA Brasil – The Institute of Internal Auditors;
• Membro do Comitê de Auditoria – COAUD do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ – mandato 2018/2019/2020 até o momento; (Mandato três anos renovável por mais três) e Ex-Membro do Conselho Fiscal – CF, da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP/RJ.
• Ex-Diretor de Governança Corporativa na empresa TETRA Solutions e Partner da MEGA Solutions em Gerenciamento de Riscos Corporativo – GRC, Brazil, EUA, França e México.
• Professor e Especialista em Supply Chain, Logística, Gerenciamento de Risco Corporativos, Planejamento Estratégico, Programas de Combate a Fraudes, Implantação de Canal de Denúncias Comitê de Ética, Lei Anticorrupção 12.846/13 e Decreto 8420, Programa de Integridade e Leis Anticorrupção EUA e UKBA Britânica.
• Professor convidado pela USP e Fundação Getúlio Vargas e Professor titular de MBAs e Graduações na Anhembi Morumbi – FMU e Anhembi Morumbi (LAUREATE) nas disciplinas de Finanças, Controladoria, Suplly Chain/Logística, Compliance Empresarial, Controles Internos, Auditoria Interna e Gestão de Riscos.
• Graduado em Economia, Ciências Militares – Colégio Militar e cadete da AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras – Ministério da defesa por 1,6 anos), Pós-Graduação em Auditoria Interna e Controladoria.
• Especialista em Riscos Corporativos pelo IIA Brasil/EUA – The Institute of Internal Auditors;
• Consultor Especialista em Estruturação de Áreas de Auditoria, Controles Internos, Compliance, Gestão de Riscos em empresas/órgãos e instituições públicas e privadas;
• Certificador e Team Leader do IIA Brasil para Certificações de Departamentos de Auditoria Interna do IIA BRASIL – The Institute of Internal Auditors, EUA e 165 países no mundo. Atuou como Certificador dos departamentos e áreas de Auditoria Internas das instituições: MRS Logística Banco Itaú, Banco Bradesco, Telefônica/Vivo, BMF Bovespa, Três Corações, CTEEP Energia, TEC BAN, Banco do Brasil, BACEN, BSM/B3, Banco Santander, Copel Cia Paranaense de Energia Elétrica,Sabesp e Banco Central.
• Instrutor de Gestão de Riscos, Auditoria Interna, Compliance e Controles Internos cadastrado na Escola de Auditoria, Escolas de Magistratura dos Tribunais de Justiça e Tribunais Eleitorais nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso Sul, São Paulo, Associação da Escola Superior de Guerra, Ministério da Defesa / Brasília DF, The Institute of Internal Auditors – Brasil/EUA/Argentina/|Espanha nos treinamentos e desenvolvimentos de cursos de formação de Auditores: AUDI I e AUDI II, Logística. COSO IC-IF, COSO ERM, Gestão de Riscos, Combate a Fraudes, Causa Raiz dos problemas nas instituições, Relatórios de Auditoria e Controles Internos.

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